你好,請問你想問的問題具體是?

按季申報(bào)的商業(yè)企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2022年1月-3月份銷售額取得不含稅收入24萬元,其中銷售貨物3萬元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入14萬元。問:小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么做
某食品加工企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,兼營餐飲服務(wù)。2021年7月食品銷售收入23000元,餐飲收入18000元:8月食品銷售收入32000元,餐飲收入21000元;9月品銷售收入65000元,餐飲收入25000元。其中,食品銷售收入36000元部分由稅務(wù)關(guān)代開專用發(fā)票,其余部分開具普通發(fā)票,餐飲收入未開具正規(guī)發(fā)票。上述所有收入包括增值稅,企業(yè)選擇按季申報(bào)納稅,納稅申報(bào)日期為2021年10月12日。
某食品加工企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,兼營餐飲服務(wù)。2021年7月食品銷售收入23000元,餐飲收入18000元;8月食品銷消售收入32000元,餐飲收入21000元;9月品銷售收入65000元,餐飲收入25000元。其中,食品銷售收入36000元部分由稅務(wù)關(guān)代開專用發(fā)票,其余部分開具具普通發(fā)票,餐飲收入未開具正規(guī)發(fā)票。上述所有收入包括增值稅,企業(yè)選擇按季申報(bào)納稅,納稅申報(bào)日期為2021年10月12日。
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,主要銷售日常用品,適用征收率3%。2月份該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)2月3日,銷售給某小型超市一批食品,取得銷售收入4600元;(2)2月11日,購進(jìn)一批酒水,貨款10000元,增值稅1300元;(3)2月12日,將前一日所購酒水銷售給某公司用于年會,取得銷售收入16000元;(4)2月20日,銷售給某一般納稅人一批辦公用品,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入10000元。要求:計(jì)算該企業(yè)2月份的應(yīng)納增值稅額
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,主要銷售日常用品,適用征收率3%。2月份該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)2月3日,銷售給某小型超市一批食品,取得銷售收入4600元;(2)2月11日,購進(jìn)一批酒水,貨款10000元,增值稅1300元;(3)2月12日,將前一日所購酒水銷售給某公司用于年會,取得銷售收入16000元;(4)2月20日,銷售給某一般納稅人一批辦公用品,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入10000元。要求:計(jì)算該企業(yè)2月份的應(yīng)納增值稅額。
公司4月份開業(yè)交企業(yè)所得稅是7月份交對嗎?
合作社開具的免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,如何做賬
由郭老師回答我的問題
老師,2025.7個(gè)稅申報(bào)表更正完,發(fā)現(xiàn)員工多繳了30元的稅款,這個(gè)可以讓在次年的匯算清繳中讓他申請退稅嗎?
老師請問殘保金的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,我們有一筆應(yīng)收個(gè)人款729060款收不回來了,這個(gè)要怎么做賬,要交什么稅哈
我滿足了中級會計(jì)報(bào)名條件(信息采集已經(jīng)通過),可以報(bào)名稅務(wù)師嗎?報(bào)名之前需要準(zhǔn)備哪些材料? 條件是23年全日制大專畢業(yè),工作內(nèi)容是會計(jì)檔案管理,畢業(yè)前工作4年,畢業(yè)之后工作2年,中級會計(jì)已經(jīng)報(bào)名繳費(fèi)成功了。有單位工作紅章證明,有單位6年繳納社保證明。
老師,集團(tuán)公司有啥好處嗎
老師你好,公司是新辦企業(yè),剛弄新納稅套餐,不小心點(diǎn)了發(fā)票申請了,能不能把它給刪掉呢?后續(xù)想要開票的時(shí)候再申請
老師您好,2025年中可以分紅嗎?10月分的是2025年度的未分配利潤

