你好,請問你想問的問題具體是?
按季申報的商業(yè)企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2022年1月-3月份銷售額取得不含稅收入24萬元,其中銷售貨物3萬元,由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入14萬元。問:小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費申報表怎么做
某糧食白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,按月申報交納增值稅。2020,12月銷售糧食白酒取不含稅收入售額60元,已由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,收取包裝物押金5.8萬元;本月逾期未退還包裝物押金1.16萬元。2020年12月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅為()萬元。
某食品加工企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,兼營餐飲服務(wù)。2021年7月食品銷售收入23000元,餐飲收入18000元:8月食品銷售收入32000元,餐飲收入21000元;9月品銷售收入65000元,餐飲收入25000元。其中,食品銷售收入36000元部分由稅務(wù)關(guān)代開專用發(fā)票,其余部分開具普通發(fā)票,餐飲收入未開具正規(guī)發(fā)票。上述所有收入包括增值稅,企業(yè)選擇按季申報納稅,納稅申報日期為2021年10月12日。
某食品加工企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,兼營餐飲服務(wù)。2021年7月食品銷售收入23000元,餐飲收入18000元;8月食品銷消售收入32000元,餐飲收入21000元;9月品銷售收入65000元,餐飲收入25000元。其中,食品銷售收入36000元部分由稅務(wù)關(guān)代開專用發(fā)票,其余部分開具具普通發(fā)票,餐飲收入未開具正規(guī)發(fā)票。上述所有收入包括增值稅,企業(yè)選擇按季申報納稅,納稅申報日期為2021年10月12日。
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,主要銷售日常用品,適用征收率3%。2月份該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)2月3日,銷售給某小型超市一批食品,取得銷售收入4600元;(2)2月11日,購進一批酒水,貨款10000元,增值稅1300元;(3)2月12日,將前一日所購酒水銷售給某公司用于年會,取得銷售收入16000元;(4)2月20日,銷售給某一般納稅人一批辦公用品,由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入10000元。要求:計算該企業(yè)2月份的應(yīng)納增值稅額
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細
老師您好,報工商年報的時候是不是要先查詢一遍,然后第二遍再點開填報,那都是要查什么呢?
上學(xué)確認未開票收入,本月開票怎么做賬
一個人名下容許有幾個代辦企業(yè)呢 ?現(xiàn)在個人同時代理記賬幾個公司不行了嗎 ?說要成立代理記賬公司才行嗎
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時用哪個一級科目
郭老師,我們做工程服務(wù)的,想要做簡易計稅,到異地施工,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
老師,當(dāng)期銷項減進項再減留抵的金額,為啥和實際交的稅對不上啊
老師我們收到發(fā)票的分錄怎么做啊
業(yè)務(wù)部報銷招待費計入哪個科目
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老師,我想問的就是計算上述所有收入的增值稅
你好,上述所有收入的增值稅=(23000%2B18000%2B32000%2B21000%2B65000%2B25000)/1.03*3%
老師,餐飲收入不用計算了嗎
你好,餐飲收入和食品銷售收入,都需要計算啊
老師,餐飲收入怎樣計算呢?
你好,請看圖片里面,與題干的對應(yīng)關(guān)系
老師,那為啥8月、9月的銷售收入沒有計算呢
請仔細看一下我的計算式子,好嗎
好的,老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!