兩萬是運(yùn)輸費(fèi) 不能抵扣增值稅 左成本里面
甲貨運(yùn)公司為增值稅一般納稅人,2018年12月經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)從事運(yùn)輸服務(wù)·開具增值稅專用發(fā)票注明不含增值稅運(yùn)輸費(fèi)320萬元·裝卸費(fèi)36萬元(2)從事倉儲(chǔ)服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票注明不含增值稅倉儲(chǔ)費(fèi)110萬元·裝卸費(fèi)18萬元(3)進(jìn)口貨車自用,海關(guān)審定的貨價(jià)為160萬元,運(yùn)抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的包裝費(fèi)5萬元·運(yùn)輸費(fèi)12萬元保險(xiǎn)費(fèi)3萬元(4)在國內(nèi)購進(jìn)小汽車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,注明價(jià)款為80萬元,增值稅128萬元(5)購買礦泉水,取得增值稅專用發(fā)票·注明增值稅128萬元,其中60贈(zèng)送給客戶40%用于職工福利,采購該批礦泉水時(shí)接受交通運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票·注明增值稅0.1萬元已知:交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%;貨車的進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%·甲公司取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書車輛購置稅稅率為10%。有關(guān)甲運(yùn)輸公司提供運(yùn)輸,倉存服務(wù)取得收入的銷項(xiàng)稅額怎么計(jì)算
2.某市汽車制造廠為增值稅一般納稅人, 2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購汽車輪胎已入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元,增值 稅13萬元; (2)進(jìn)口汽車發(fā)動(dòng)機(jī)一批,關(guān)稅完稅價(jià)格300萬元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為35%, 海關(guān)已代征進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金,支付運(yùn)輸費(fèi)1萬元,取得普通發(fā)票。 (3)銷售小轎車一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款600萬元, 款尚未收到。(汽車消費(fèi)稅率5%,增值稅率13%。) 要求(1)計(jì)算進(jìn)口貨物應(yīng)繳納的增值稅。 (2)計(jì)算國內(nèi)銷售貨物應(yīng)繳納的增值稅。
商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人)進(jìn)口機(jī)器一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬元,假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,支付運(yùn)費(fèi)0.2萬元,取得國內(nèi)一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;本月售出,取得不含稅銷售額350萬元,則本月應(yīng)納增值稅額()萬元
3、某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人。進(jìn)口機(jī)器一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格為2000C萬元,假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅為400000元,進(jìn)口環(huán)節(jié)取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款支付國內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)2500元,稅款2元;本月將機(jī)器售出,取得不含稅銷售收入3800000元。則:(1)該公司此筆業(yè)務(wù)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的增值稅為(A.260000B.312000C.300000)元。D.360000
進(jìn)口兩輛小汽車用于公司業(yè)務(wù),關(guān)稅完稅價(jià)格為60萬元,取得關(guān)并具的增值稅專用繳款書,支付境內(nèi)不含稅運(yùn)費(fèi)2萬元,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。 請(qǐng)問老師,2萬為啥不可以抵扣
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下25年收到22年的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,還需調(diào)整22年度的匯算清繳表嗎?
老師我想問一下我們掛靠乙方,乙方開票含稅78萬,不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開成本票720000萬,稅負(fù)3.5%,叫開材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬,那我們開票一共是72萬十專票稅額一共是76萬不到,那這個(gè)差額是什么,我問乙方說和我們沒有關(guān)系,是她們做賬問題,那這個(gè)差額我們不是少2萬給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說有企業(yè)所得稅說0.88%,還有管理費(fèi)用1.5%,那包不包含增值稅呀,我沒有明白這個(gè)差額,他家開出去收入不到72萬,我們家開成本票72萬,成本大于收入不交企業(yè)所得稅
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒有,未勾選的也沒有,不抵扣色選里也沒有,對(duì)方也沒紅沖,這是怎么回事
老師,以老板名義從小額貸款公司貸款后從小額貸款公司直接支付給供貨廠家。我購入這筆貨物借 庫存商品貸方寫什么呢
若A公司與自然人小明共同投資成立了C公司,后C公司又以成本、費(fèi)用各承擔(dān)一半的形式向A公司轉(zhuǎn)賬,A公司收到銷售貨款后又分給C公司一半;在這種情況下,C公司怎樣做賬務(wù)處理?
我們租廠房還要給房東交房產(chǎn)稅嗎?不合理吧,房子又不是我的
請(qǐng)問建筑企業(yè)承接老舊小區(qū)改造項(xiàng)目是否有增值稅免稅政策?
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒有,未勾選的也沒有,不抵扣色選里也沒有,對(duì)方也沒紅沖,這是怎么回事
老師,我企業(yè)出庫一批貨物給到客戶,已收貨款,我方未開票,怎么寫分錄?
匯算清繳的時(shí)候,紅沖暫估,營(yíng)業(yè)成本怎么成了負(fù)數(shù)
微信掃碼加老師開通會(huì)員
為不能抵扣
運(yùn)輸費(fèi)不含稅運(yùn)費(fèi)不是進(jìn)項(xiàng) 只有他的增值稅稅額才可以抵扣。
老師,我不是很明白
專票抵扣他的金額還是稅額?
只要回復(fù)這一個(gè)就可以的 收到一張發(fā)票,你用他的稅額來抵扣你的增值稅還是用金額?
2萬??稅率不就可以抵扣了嗎
是的 2*稅率 可以抵扣的
購買得是一般納稅人才可以