同學(xué)你好 關(guān)稅完稅價(jià)格為2000C萬元——這個(gè)金額是?
甲公司是增值稅一般納稅人,2018年9月從國外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為100萬元,繳納關(guān)稅10萬元,按16%稅率向海關(guān)繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售收入200萬元,同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)金額為8萬元。 進(jìn)口原材料的應(yīng)納增值稅稅額= (2)允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額= (3)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額=
(1)進(jìn)口食品一批,支付國外的買價(jià)180萬元,支付運(yùn)抵我國海關(guān)地前的運(yùn)輸費(fèi)用15萬元、裝費(fèi)用和保險(xiǎn)費(fèi)用10萬元,支付海關(guān)地再運(yùn)往商貿(mào)公司的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得承運(yùn)部門開具的值稅專用發(fā)票;商貿(mào)公司按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。 (1)進(jìn)口食品一批,支付國外的買價(jià)180萬元,支付運(yùn)抵我國海關(guān)地前的運(yùn)輸費(fèi)用15萬元、裝費(fèi)用和保險(xiǎn)費(fèi)用10萬元,支付海關(guān)地再運(yùn)往商貿(mào)公司的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得承運(yùn)部門開具的值稅專用發(fā)票;商貿(mào)公司按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。
某進(jìn)出口公司當(dāng)月進(jìn)口多媒體設(shè)備600臺,每臺進(jìn)口完稅價(jià)格2萬元,關(guān)稅稅率為15%,委托運(yùn)輸公司將進(jìn)口多媒體設(shè)備從海關(guān)運(yùn)回本單位,支付運(yùn)輸公司不含稅運(yùn)輸費(fèi)用18萬元,取得了運(yùn)輸公司開具的專用發(fā)票。當(dāng)月以每臺3.6萬元的含稅價(jià)格售出400臺,為山區(qū)學(xué)校捐贈(zèng)2臺。另支付不含稅銷貨運(yùn)輸費(fèi)1.3萬元(取得運(yùn)輸專用發(fā)票)。要求:計(jì)算進(jìn)口貨物環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅、當(dāng)月銷項(xiàng)稅額、當(dāng)月全部進(jìn)項(xiàng)稅額、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅。
商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人)進(jìn)口機(jī)器一臺,關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬元,假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,支付運(yùn)費(fèi)0.2萬元,取得國內(nèi)一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;本月售出,取得不含稅銷售額350萬元,則本月應(yīng)納增值稅額()萬元
某商貿(mào)企業(yè)進(jìn)口機(jī)器一臺,關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬元,假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,支付國內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用0.2萬元(專票);本月售出,取得不含稅銷售額350萬元,則本月應(yīng)納增值稅額()萬元。
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項(xiàng)為購買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?