同學你好,請描述你的問題
長江公司2020年12月發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)1日,從銀行提取現(xiàn)金3000元,備用。(2)1日,以銀行存款支付廣告費8000元。(3)2日,從家這公司購入A材料4000千克,單價50元;購入B材林5000千克,單價20元/千克,增值稅稅率為13%,運費900元,貨款用銀行存款支付,運費按重量分配。(4)3日,從宏達公司購入的A、B材料全部驗收入庫,結轉其實際采購成本。(5)3日,購入不需安裝的設備一臺,價款120000元,增值稅稅額15600元,價稅款用的行存款支付,另用現(xiàn)金支付運費1500元。(6)10日,以銀行存款向希望工程捐款10000元。有具體數值
長江公司2020年12月發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)1日,從銀行提取現(xiàn)金3000元,備用。(2)1日,以銀行存款支付廣告費8000元。(3)2日,從家這公司購入A材料4000千克,單價50元;購入B材林5000千克,單價20元/千克,增值稅稅率為13%,運費900元,貨款用銀行存款支付,運費按重量分配。(4)3日,從宏達公司購入的A、B材料全部驗收入庫,結轉其實際采購成本。(5)3日,購入不需安裝的設備一臺,價款120000元,增值稅稅額15600元,價稅款用的行存款支付,另用現(xiàn)金支付運費1500元。(6)10日,以銀行存款向希望工程捐款10000元。有具體數值,做會計分錄
長江公司2020年12月發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)1日,從銀行提取現(xiàn)金3000元,備用。(2)1日,以銀行存款支付廣告費8000元。(3)2日,從家這公司購入A材料4000千克,單價50元;購入B材林5000千克,單價20元/千克,增值稅稅率為13%,運費900元,貨款用銀行存款支付,運費按重量分配。(4)3日,從宏達公司購入的A、B材料全部驗收入庫,結轉其實際采購成本。(5)3日,購入不需安裝的設備一臺,價款120000元,增值稅稅額15600元,價稅款用的行存款支付,另用現(xiàn)金支付運費1500元。(6)10日,以銀行存款向希望工程捐款10000元。有具體數值,做會計分錄
(5)3日,購入不需安裝的設備一臺,價款120000元,增值稅稅額15600元,價稅款用的行存款支付,另用現(xiàn)金支付運費1500元。(6)10日,以銀行存款向希望工程捐款10000元。(7)15日,從銀行提取現(xiàn)金80000元,以備發(fā)放工資。(8)15日,以現(xiàn)金80000元發(fā)放本月工資。(9)15日,從維達公司購入A材料5000千克,單價50元;購入B材料4000千克,單價20元,增值稅稅率為13%,運費1800元,材料已驗收入庫,款項尚未支付,運費按重量分配。(10)15日,采購員王永民報銷差旅費1600元,結清以前的借款。
5)3日,購入不需安裝的設備一臺,價款120000元,增值稅稅額15600元,價稅款用的行存款支付,另用現(xiàn)金支付運費1500元。(6)10日,以銀行存款向希望工程捐款10000元。(7)15日,從銀行提取現(xiàn)金80000元,以備發(fā)放工資。(8)15日,以現(xiàn)金80000元發(fā)放本月工資。(9)15日,從維達公司購入A材料5000千克,單價50元;購入B材料4000千克,單價20元,增值稅稅率為13%,運費1800元,材料已驗收入庫,款項尚未支付,運費按重量分配。(10)15日,采購員王永民報銷差旅費1600元,結清以前的借款。會計分錄帶數值
老師晚上好,我公司是國有獨資企業(yè),2022年從林草局花了10.5億購入了30年的林業(yè)資源特許經營權,包含1萬公頃的林地,8000公頃的土地,我公司從2023年開始將土地發(fā)包給農戶進行農業(yè)生產,收取租金,需要繳納印花稅嗎?
老師,個體戶一般納稅人個人經營所得稅,成本費用這是不是得有發(fā)票的才能扣除,老板的6萬可以在每個季度扣除嗎
月末結轉增值稅流程?
老師,在現(xiàn)實里,有很多公司,我們給他們打款買他們的東西,他們問我們要專票,還是普票,專票的話還要收9個稅點。普票,就不用收。為啥這樣子,為啥還收稅點
還怎么弄不也不讓填寫
退票的電子客運發(fā)票可以入賬嗎
你好我是定期定額個體戶申報經營所得。 填表 應稅項487952.98,應稅項34156.71 所屬期2季度,稅率0.1 本期應納稅系統(tǒng)自動算2125.67,請問這個應納稅額怎么算的? 正常不是34156.71*0.1=3415.67 3415.67減去扣除15001915.67。為啥是2125.67呢
老師,我們準備面試一個公司,公司名稱赤峰市強本農牧業(yè)投資(集團)有限公司,像這種集團有限公司是不是必須用企業(yè)會計準則
我的2025年1月份已收到的工資,現(xiàn)在公司9月份申報1月份已收到公司的個人所得稅,這是違法的嗎?
實際支付給職工的應付職工薪酬是要跟申報工資1-9月工資一致嗎