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請(qǐng)問(wèn)老師:我們18年取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬(wàn)(當(dāng)年已入賬),今年查出這張票有問(wèn)題,稅務(wù)稽查局要求我們重新找對(duì)方開(kāi)了一張普通發(fā)票。今天來(lái)電要求我們?nèi)?guó)稅退18年所得稅1萬(wàn)元,我去國(guó)稅,國(guó)稅說(shuō)需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)最后的應(yīng)納稅額是1萬(wàn)呢,還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來(lái)填報(bào)?具體怎么調(diào)整???謝謝老師!

2022-06-27 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-27 17:17

你好,相當(dāng)于把你們以前稅退回,重新開(kāi)重新申報(bào),是按新開(kāi)的重新申報(bào),其實(shí)就是更正申報(bào)。你先按要求退稅會(huì)再申報(bào)就可以了

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快賬用戶3158 追問(wèn) 2022-06-27 17:21

你好老師,他是要求填18年的更正申報(bào)

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快賬用戶3158 追問(wèn) 2022-06-27 17:22

所以需要在18年度上調(diào)整

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快賬用戶3158 追問(wèn) 2022-06-27 17:27

不是退回,稽查那邊說(shuō)退的這1萬(wàn)是個(gè)差額,我也搞不懂

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齊紅老師 解答 2022-06-27 17:34

上面的你提現(xiàn)是稅局讓你退所得稅,是因?yàn)槟阍瓉?lái)不18那張有總理 的發(fā)票入了成本,所以你成本高,多交稅了,讓你退,現(xiàn)在是讓退后重新調(diào)整成本 更正報(bào)報(bào),你先退稅,再按照調(diào)整后重新申報(bào),會(huì)自動(dòng)出數(shù)據(jù),看是否重新繳稅

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齊紅老師 解答 2022-06-27 17:36

你先和稅局搞清楚他的流程,具體 他要求 你怎么更正,先退稅和更正申報(bào),1萬(wàn)就是你的差異,就是你和實(shí)際有差異的意思。調(diào)整后重新申報(bào),我看你的問(wèn)題描述是,讓你退稅,再按調(diào)整的更正申報(bào)。

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你好,相當(dāng)于把你們以前稅退回,重新開(kāi)重新申報(bào),是按新開(kāi)的重新申報(bào),其實(shí)就是更正申報(bào)。你先按要求退稅會(huì)再申報(bào)就可以了
2022-06-27
我沒(méi)太看明白什么意思,也就是說(shuō)你當(dāng)年補(bǔ)了1萬(wàn)的,所以現(xiàn)在讓你去把這1萬(wàn)的稅退回來(lái)嗎?
2022-06-27
問(wèn)題一:你們的賬務(wù)處理基本正確,但可以進(jìn)行一些優(yōu)化。 收到紅沖發(fā)票時(shí),應(yīng)沖減原來(lái)入賬的成本和進(jìn)項(xiàng)稅額。借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 收到重開(kāi)的發(fā)票時(shí),按照正常的采購(gòu)入賬。借:庫(kù)存商品/原材料等,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。 問(wèn)題二:軟件公司說(shuō)的算法確實(shí)會(huì)影響企業(yè)所得稅。在這種情況下,是否減以前年度損益,需要根據(jù)具體情況來(lái)判斷。 如果金額差異對(duì)公司業(yè)績(jī)沒(méi)有明顯影響,從簡(jiǎn)化處理的角度,可以直接在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整,而不追溯到以前年度損益。但如果金額差異較大,對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐闪嗣黠@影響,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該追溯調(diào)整以前年度損益。 在你的例子中,原本按照減以前年度損益的凈利潤(rùn)是-99 萬(wàn),如果不減以前年度損益凈利潤(rùn)是-125 萬(wàn)多,差異為 26 萬(wàn)。是否追溯調(diào)整需要綜合考慮多方面因素,如金額的重要性、公司的會(huì)計(jì)政策、內(nèi)部管理需求以及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表使用者的影響等。 如果決定追溯調(diào)整以前年度損益,那么在進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),也需要相應(yīng)調(diào)整以前年度的應(yīng)納稅所得額。同時(shí),要注意在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中充分披露這一事項(xiàng),以便使用者能夠理解財(cái)務(wù)報(bào)表的變化原因。
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