對(duì)的是的,需要調(diào)增調(diào)增之后有盈利的需要交。
老師好,請(qǐng)問(wèn)我20年底工資多計(jì)提了,在做20年匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的部分調(diào)增了。但賬務(wù)處理在21年把多計(jì)提的紅沖了,又按實(shí)際計(jì)提了,這樣是不是影響我21年的匯算清繳了,該怎么調(diào)整呢?
老師我們21年補(bǔ)繳19年被查出企業(yè)所得稅匯算2萬(wàn)多并、補(bǔ)了滯納金,那現(xiàn)在21年企業(yè)所得稅匯算清繳這補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金我都得調(diào)增嗎?
我21年補(bǔ)繳20年所得稅 我做的以前年度損益調(diào)整 我在做匯算清繳的時(shí)候 需要納稅調(diào)增嗎
我21年計(jì)提的稅金是20年的補(bǔ)繳的稅款,請(qǐng)問(wèn)我在做21年的匯算清繳時(shí),計(jì)提的時(shí)候,我直接放到以前年度損益調(diào)整里面去了,后來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的,請(qǐng)問(wèn)我21年做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,要不要把補(bǔ)繳的增值稅,滯納金,做調(diào)增處理的
老師好,20年多提的獎(jiǎng)金21年又調(diào)回去了,21年匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
那已經(jīng)通過(guò)以前年度損益都調(diào)回20年了,這個(gè)所得稅怎么做
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款,這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
匯算清繳調(diào)整可以嗎,
沒(méi)有做這個(gè)分錄
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的匯算清繳調(diào)整?
做上面的企業(yè)所得稅的,不影響你的匯算清交,他又不抵扣你的所得稅。
就是說(shuō)直接調(diào)整一筆稅出來(lái)就可以了是嗎,那老師調(diào)回去的金額為233000,所得稅要從這里扣除嗎,還是直接提筆所得稅
你好。借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)需要做一個(gè)紅沖計(jì)提的。