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3.某酒樓為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年6月出租酒樓內(nèi)的柜臺,取得含稅租金收入30000元,其中包括水費、電費3500元;當(dāng)月購進辦公用品一-批,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額6000元。該酒樓當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅()元。

2022-06-27 14:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-27 14:38

同學(xué)你好 該酒樓當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅()元?!?0000/(1加3%)*3%

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同學(xué)你好 該酒樓當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅()元?!?0000/(1加3%)*3%
2022-06-27
同學(xué)你好 應(yīng)交增值稅=30000/1.03*3%=873.79
2022-11-02
同學(xué)你好 6月消費稅=30*2000*0.5加上600000*20%加上56500/(1加上13%)*20%
2020-11-08
你好,該辦公樓應(yīng)轉(zhuǎn)出進項稅額=2000萬/2200萬*198萬
2023-01-08
當(dāng)月可以抵扣進項稅額 13000+200000*0.09=31000 當(dāng)月銷項稅額的計算 500000*0.13+22600/1.13*0.13+400000*0.13+20000/1.13*0.13=121900.89
2022-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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