學(xué)員您好,招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后需要交稅,是否要轉(zhuǎn)入到 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
招待客戶的住宿費(fèi),會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)6283.96,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額377.04貸庫(kù)存現(xiàn)金6661,同時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的專用發(fā)票,分錄借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 16824.69,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2187.21,貸銀行存款19011.9,借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)2187.21,貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2187 21,這樣對(duì)嗎?
老師,招待費(fèi)中有專票,做的分錄是,借 管理費(fèi)用—招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
接待客戶,住宿費(fèi)開的專票,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我公司進(jìn)項(xiàng)都先下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金 月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅怎么會(huì)計(jì)分錄?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,進(jìn)口貨物繳納增值稅不用勾選抵扣嗎?直接填寫嗎
請(qǐng)問(wèn)老師建筑業(yè),每個(gè)項(xiàng)目的材料發(fā)票進(jìn)入的比較早,沒(méi)有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
你好老師,公司基本戶每月轉(zhuǎn)賬需扣銀行手續(xù)費(fèi),需要向銀行索取發(fā)票嗎,未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
您好,我們是二手車銷售公司,就是有時(shí)候在車管所開了發(fā)票,是我們公司的車賣出,然后車管所代開的,那需要公司申報(bào)增值稅嗎?但是車管所那份發(fā)票已經(jīng)在車管所報(bào)了稅了。還有一種就是我們開了一份電子普票,去到車管所后車管所又幫忙開了一份二手車發(fā)票這個(gè)也是我們自己申報(bào)增值稅?
企業(yè)A轉(zhuǎn)讓所占部分B企業(yè)的股權(quán)給C,開具什么發(fā)票給C,稅率是?除了這個(gè)還要交什么稅?
會(huì)計(jì)分錄怎么做
借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)337.04元貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出337.04元嗎
學(xué)員您好 分錄正確的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額在申報(bào)增值稅附表二是自己填進(jìn)去金額,還是自動(dòng)生成
學(xué)員您好,需要自己填入的