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某企業(yè)2021年10月銷售貨物,合同規(guī)定不含稅銷售額共計2000萬元,增值稅稅率13%。要求:計算銷項稅額。

2022-06-27 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-27 13:37

你好,學(xué)員,銷項稅額=2000*0.13=260

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你好,算銷項稅額=不含稅金額*增值稅稅率=2000萬*13%=260萬?
2022-06-27
你好,學(xué)員,銷項稅額=2000*0.13=260
2022-06-27
你好 (1)進(jìn)項稅額=50000元*13% (2)不含稅售價=81360元/1.13 (3)銷項稅額=81360元/1.13*13% (4)應(yīng)交增值稅=81360元/1.13*13%—50000元*13%
2022-10-28
1.當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額=1000*(13%-9%)=40 2.當(dāng)期應(yīng)納稅額=300*13%-(195-40)=-116 3.當(dāng)期免抵退稅額=1000*9%=90 4.?當(dāng)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)? ?有退稅額? ? (2和3的絕對值? 當(dāng)期應(yīng)退稅額取小值? )即當(dāng)期應(yīng)退稅額90
2021-04-28
同學(xué)你好 該商場增值稅銷項稅=101.7/(1%2B13%)*13%%2B21.2/(1%2B6%)*6%=12.9
2022-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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