你好,免稅不用看稅負(fù)率了呢,說的稅負(fù)一般是一般納稅人,成本費(fèi)用比例,成本達(dá)到收入的百分之80-90都可以
老師好,有幾個(gè)基礎(chǔ)的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺充值的廣告費(fèi)屬于進(jìn)項(xiàng)票嗎?這個(gè)可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當(dāng)成費(fèi)用票來做公司利潤的時(shí)候用? 2:如果對方公司是小規(guī)模,開具的進(jìn)項(xiàng)票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應(yīng)該怎么去合理安排進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的比例?例如銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)需要多少?費(fèi)用票需要多少?才算是一個(gè)正常的比例?
老師,餐飲企業(yè)小規(guī)模納稅人,關(guān)于收入成本費(fèi)用比例多少才合理??現(xiàn)在國家是免稅,那么如何測算稅負(fù)是否正常?我
老師,你好。在下面的條例中,《關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函[2010]79號)第六條,企業(yè)取得的各項(xiàng)免稅收入所對應(yīng)的各項(xiàng)成本費(fèi)用,除另有規(guī)定者外,可以在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。說可以正常列支。那么捐贈收入對應(yīng)的成本與費(fèi)用在企業(yè)所得稅匯算清繳中是否不需要調(diào)增呢?
老師,我想問一下,像供應(yīng)鏈企業(yè),是怎么核算收入,成本,費(fèi)用的?我這兩天面試了一家公司,是做蔬菜肉類配送的。跟不同的大學(xué)合作,把蔬菜,肉類配送到大學(xué)食堂。總公司和學(xué)校簽訂合同,成立不同的子公司,以子公司來運(yùn)行。我就是負(fù)責(zé)兩家子公司的業(yè)務(wù)。這兩家子公司去年下半年成立的,現(xiàn)在規(guī)模還小,還是小規(guī)模納稅人。但是我以前沒做過小規(guī)模納稅人的賬。如果要接手的話,我該怎么入手這兩家子公司的賬務(wù)?
某水利工程1993-2009年為建設(shè)期,每年投資均為1000萬元,2010年開始發(fā)揮效益。預(yù)計(jì)可運(yùn)行100年,每年收入8000萬元,年運(yùn)行費(fèi)為500萬元。當(dāng)基準(zhǔn)年選在1993年初,年利率為12%,問基準(zhǔn)年凈現(xiàn)值為多少
老師,這個(gè)題的原理不太懂
如果生產(chǎn)企業(yè)出口報(bào)關(guān)單上有3種商品,序號分別是1、2、3,那么在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入的時(shí)候,是分別錄入呢?還是可以一次性錄入?
5.6日甲公司給集團(tuán)工會開6400元預(yù)付卡銷售發(fā)票金額6400元,稅率不征稅,請問這筆賬如何記賬,又如何申報(bào)增值稅?
補(bǔ)合同日期寫哪年哪月
本月工資正好5000交稅嗎
老師,請問最新的個(gè)人所得稅稅率表還有計(jì)算公式有嗎?
老師,軟件自動生成憑證前是不是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票都要先歸類類型和印花稅稅目?
企業(yè)所得稅計(jì)算是根據(jù)銷售收入乘25%嗎
老師,請問今年現(xiàn)在相比之前,大環(huán)境變好了還是維持不變,還是越來越差了?