同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
老師,我上月開了一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,分錄是這樣寫的:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 我這個(gè)月要紅沖,分錄應(yīng)該怎么寫啊
老師好,這個(gè)分錄之前計(jì)提多了,怎么寫沖回的分錄啊?是直接寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -293.77 貸:營(yíng)業(yè)外收入-征稅收入 -293.77 這樣嗎?
老師好,貿(mào)易公司進(jìn)的貨品能直接寫分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這樣嗎,銷售的時(shí)候就寫 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
老師,某工程采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,結(jié)算收入,分錄是這樣寫嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 還是直接貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金?
個(gè)體戶去年的營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了~怎么紅沖做分錄?之前的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入做錯(cuò)了
費(fèi)用分類,生產(chǎn)上機(jī)器配件叫機(jī)器配件,機(jī)器上需要損耗的油,耗材叫什么,生產(chǎn)員工用的衣服手套叫什么,生產(chǎn)類的指示牌這些叫什么,怎么分類區(qū)分
法人是外國(guó)人,辦理口岸卡上傳資料時(shí)是上傳護(hù)照照片嗎
老板名下有一輛車,買進(jìn)來(lái)的時(shí)候120萬(wàn),然后打算再賣給自己公司100萬(wàn),問(wèn)下老板賣進(jìn)去的時(shí)候要交哪些稅交多少稅?
采購(gòu)合同上,我方公司名稱后面有(終端)兩字,有影響嗎,需要重新簽訂嗎
請(qǐng)申報(bào)社保崗位補(bǔ)貼的用人單位注意,相關(guān)補(bǔ)貼應(yīng)由用人單位提出申請(qǐng)(申報(bào)補(bǔ)貼的經(jīng)辦人員為本單位職工),建議補(bǔ)貼資金主要用于人員工資待遇的提高及發(fā)放、社保購(gòu)買等途徑,避免出現(xiàn)將補(bǔ)貼用于支付第三方代辦酬勞等可能存在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的情況發(fā)生。穩(wěn)崗補(bǔ)貼目前賬務(wù)是做其他收益處理,如何體現(xiàn)資金是用于社保購(gòu)買等規(guī)定用途?
老師您好,當(dāng)月的利潤(rùn)表中就是本年累計(jì)數(shù)包不包含本月的數(shù)字
老師請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月公司在基本戶銀行購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這個(gè)月錢贖回了,前面做賬是,接:短期投資,貸:銀行存款。錢贖回了怎么做。沒(méi)看到有收益
欠稅費(fèi)產(chǎn)生的滯納金一般做飯那個(gè)科目里面?
A公司花10萬(wàn)元,從兩個(gè)個(gè)人手上買進(jìn)另一個(gè)B公司100%的股權(quán),另一個(gè)公司的注冊(cè)資本為30萬(wàn)元,且都已經(jīng)實(shí)際繳納注冊(cè)資金,就是相當(dāng)于公司花10萬(wàn)在兩個(gè)個(gè)人那里買入一個(gè)價(jià)值30萬(wàn)的公司,那A公司怎么做賬
更正2022年企業(yè)所得稅,填表更正前本年應(yīng)補(bǔ)稅:2萬(wàn)元,更正后本年應(yīng)補(bǔ)稅:10萬(wàn)元,實(shí)際應(yīng)補(bǔ)稅是:10-2=8萬(wàn)元,這種是不是在提交申報(bào)的時(shí)候,會(huì)顯示實(shí)際應(yīng)補(bǔ)稅8萬(wàn)元呀?
老師你看下這樣對(duì)嗎?軟件問(wèn)題多提了0.01
多了直接沖減就可以