您好 該公司2021年的凈資產(chǎn)利潤(rùn)率為() 71400/((1361474%2B1713416)/2)=4.64%
萬(wàn)豪股份有限公司2020年1月1日的所有者權(quán)益為20 000萬(wàn)元(其中:股本為15000萬(wàn)元,資本公積為1000萬(wàn)元,盈余公積為100萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)為3000萬(wàn)元)。該公司2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2000萬(wàn)元,按實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積。2021年公司發(fā)生虧損500萬(wàn)元,用以前年度的未分配利潤(rùn)每股分派現(xiàn)金股利0.1元,每股分派股票股利1股。 要求:編制公司2020年和2021年結(jié)轉(zhuǎn)盈虧、利潤(rùn)分配有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。并計(jì)算該公司2021年12月31日所有者權(quán)益的余額。
18.創(chuàng)新有限公司2020年和2021年的凈利潤(rùn)分別為70200萬(wàn)元和71400萬(wàn)元,該公司2020年和2021年的所有者權(quán)益分別為1361474萬(wàn)元和1713416萬(wàn)元,該公司2021年的凈資產(chǎn)利潤(rùn)率為()。A.3.59%B.3.56%C.4.66%D.4.64%
A企業(yè)2018年到2021年的股東權(quán)益分別為1300萬(wàn)元、1500萬(wàn)元、1273萬(wàn)元和1657萬(wàn)元,凈利潤(rùn)分別為140萬(wàn)元、120萬(wàn)元、154萬(wàn)元和160萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2019到2021年的資本積累率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。
A企業(yè)2018年到2021年的股東權(quán)益分別為1300萬(wàn)元、1500萬(wàn)元、1273萬(wàn)元和1657萬(wàn)元,凈利潤(rùn)分別為140萬(wàn)元、120萬(wàn)元、154萬(wàn)元和160萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2019到2021年的資本積累率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。
A企業(yè)2018年到2021年的股東權(quán)益分別為1300萬(wàn)元、1500萬(wàn)元、1273萬(wàn)元和1657萬(wàn)元,凈利潤(rùn)分別為140萬(wàn)元、120萬(wàn)元、154萬(wàn)元和160萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2019到2021年的資本積累率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬(wàn)元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬(wàn)元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒(méi)入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問(wèn)題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會(huì)增加利潤(rùn),上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒(méi)人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬(wàn)的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒(méi)有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?