您好!外貿(mào)企業(yè)有出口資質(zhì)的話可以申請退稅,退稅是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,表二填寫
如果上期申報增值稅申報表時,所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位,稅局又要求有一筆出口要做免稅申報,這期增值稅申報表怎么填寫?這部分進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有怎么核算?
老師,銷售行業(yè),一小部分出口商品,大部分內(nèi)銷,這樣的話,出口貨物填申報表一,填入減免稅,進(jìn)項需要做同稅金轉(zhuǎn)出?
老師,一般納稅人,銷售行業(yè),有內(nèi)銷,有出口貨物,這種情況,出口貨物這部分,需要申報增值稅?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進(jìn)項轉(zhuǎn)出的嗎?
老師,您好,昨天出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明那個,稅務(wù)這邊說不開證明,在申報表上確認(rèn)內(nèi)銷收入,計提銷項稅額,如果這樣處理的話,免稅收入填寫的時候是否需要減除視同內(nèi)銷收入那部分呢?
收不回來的應(yīng)收賬款如何調(diào)賬?
開發(fā)票時不知道大類賦碼啥怎么查詢
根據(jù)證券法律制度的規(guī)定,原告在實施日之后、揭露日之前買入,在揭露日之后、基準(zhǔn)日之前賣出的股票,按買入股票的平均價格與賣出股票的平均價格之間的差額,乘以已賣出的股票數(shù)量計算。老師,基準(zhǔn)日是什么什么就定為基準(zhǔn)日
全盤會計意思說,用表格反應(yīng)售后機,用EXCEL表格反應(yīng),不在財務(wù)里面改科目, 然后7月份報表,7月份建科目?老師覺得怎么樣
老師公司買的工裝的專票 進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?需不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個屬不屬于福利呢
算第七項的時候這個平銷返利為什么不算收入呢?在算這個銷項稅額的時候沒有把它轉(zhuǎn)讓,為什么?
老師,請問我們生產(chǎn)經(jīng)營按全額累進(jìn)稅率計算還是按超額累計稅率計算,假如我們是50萬利潤,要交多少所得稅
老師,您好,什么是背靠背付款?
老師請問下,母公司A全資控股子公司B,B公司投資C公司 C公司分配到B公司的利潤,b無需繳納企業(yè)所得稅,b公司再把這部分投資收益轉(zhuǎn)會到A公司,這一層級需要繳納企業(yè)所得稅或者其他稅費嗎
個體戶銷售單位名下的車,需要交固定資產(chǎn)處置稅嗎?
我們沒有出口資質(zhì),都是給外貿(mào)公司幫忙出口
您好!那你們是賣給外貿(mào)企業(yè)?如果是這樣,那你們就是內(nèi)銷,進(jìn)項可以抵扣的
我們收到海關(guān)繳稅通知書
那就是外貿(mào)企業(yè)代理你們出口,你們同樣可以退稅,進(jìn)項還是做轉(zhuǎn)出
我們是填附表一,免稅
老師,收到這種發(fā)票需要做對應(yīng)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
您好!你們這個是進(jìn)口呀,這個是進(jìn)口關(guān)稅,不涉及轉(zhuǎn)出呀,進(jìn)口的增值稅是可以抵扣的
這個在電子稅務(wù)局上局里面可以勾選抵扣?
出口的話,怎樣做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
您好!可以的,進(jìn)項轉(zhuǎn)出在申報增值稅時在附表二填寫
轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅跟海關(guān)發(fā)票稅金一樣?
是的,如果進(jìn)口應(yīng)當(dāng)是用于免稅項目的話,要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出