你好,2017年該企業(yè)應(yīng)繳納的印花稅稅額=(1%2B1%2B1)*5%2B1500萬(wàn)*萬(wàn)分之5%2B7*5%2B500萬(wàn)*萬(wàn)分之3%2B100萬(wàn)*萬(wàn)分之0.5
某公司2019年1月份開(kāi)業(yè),發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 領(lǐng)受工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證各一份。 (2) 建賬時(shí)共設(shè)8本賬簿,其中:資金賬簿中記載實(shí)收資本220萬(wàn)元,資本公積80萬(wàn)元。 (3) 簽訂購(gòu)銷合同4份,共記載金額280萬(wàn)元。 (4) 簽訂借款合同1份,記載金額500萬(wàn)元。簽訂無(wú)息借款合同金額100萬(wàn)元。 (5) 與廣告公司簽訂廣告制造合同1份,分別記載加工費(fèi)30萬(wàn)元,廣告公司提供的原材料70萬(wàn)元。 (6) 簽訂技術(shù)服務(wù)合同1份,記載金額60萬(wàn)元。 (7) 從證券公司買入A股票8000股,每股成交價(jià)格為4.8元。賣出B股票10000股,每股成交價(jià)格為12元。 要求:計(jì)算該公司本年應(yīng)交的印花稅額
公司于2019年5月在高新3C區(qū)開(kāi)業(yè),領(lǐng)受房屋產(chǎn)權(quán)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、土地使用證各1件;正式訂立一份商品購(gòu)銷合同,合同金額為100萬(wàn)元;向商業(yè)銀行借款,訂立借款合同一份,所載金額為100萬(wàn)元;月底企業(yè)記載資金的賬簿:“實(shí)收資本”為500萬(wàn)元,“資本公積”為100萬(wàn)元;其他營(yíng)業(yè)賬簿共計(jì)5本,且各配備1個(gè)副本。(房屋買賣合同印花稅稅率萬(wàn)分之五)1.根據(jù)涉稅原始資料正確計(jì)算企業(yè)應(yīng)納的印花稅。
乙公司于2017年1月1日開(kāi)業(yè),零售工商執(zhí)照、房產(chǎn)證、土地使用證各一份。注冊(cè)資本2000萬(wàn),實(shí)收資本1500萬(wàn);建賬時(shí)共設(shè)有7個(gè)營(yíng)業(yè)賬薄(記載資金的賬薄除外),同年底正式簽訂購(gòu)貨合同5份,共載金額500萬(wàn)元;向銀行借款合同1份,金額100萬(wàn)元,利率12%。(記載資金賬戶稅率適用0.5%%;銷售合同適用稅率0.3%%;借款合同適用稅率0.05%。)請(qǐng)計(jì)算:2017年該企業(yè)應(yīng)繳納的印花稅稅額。
乙公司于2017年1月1日開(kāi)業(yè),零售工商執(zhí)照、房產(chǎn)證、土地使用證各一份。注冊(cè)資本2000萬(wàn),實(shí)收資本1500萬(wàn);建賬時(shí)共設(shè)有7個(gè)營(yíng)業(yè)賬薄(記載資金的賬薄除外),同年底正式簽訂購(gòu)貨合同5份,共載金額500萬(wàn)元;向銀行借款合同1份,金額100萬(wàn)元,利率12%。(記載資金賬戶稅率適用0.5%%;銷售合同適用稅率0.3%%;借款合同適用稅率0.05%。)請(qǐng)計(jì)算:2017年該企業(yè)應(yīng)繳納的印花稅稅額。
C公司為2020年7月新成立的有限責(zé)任公司,注冊(cè)資金500萬(wàn)元,實(shí)收資本400萬(wàn)元;2020年簽訂購(gòu)銷合同總計(jì)20份,共載金額200萬(wàn)元。由于購(gòu)貨方違約,其中1份金額為10萬(wàn)元的銷貨合同沒(méi)有按期履行;向銀行借款100萬(wàn)元,利息率8%,另獲銀行無(wú)息貸款合同1份,金額10萬(wàn)元;與某公司簽訂一份技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同,金額30萬(wàn)元。已知購(gòu)銷合同及技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的印花稅率為0.3‰,借款合同的印花稅率為0.05‰。 請(qǐng)計(jì)算C公司2020年全年應(yīng)納印花稅金額為_(kāi)_1__元,編制2020年繳納印花稅的會(huì)計(jì)分錄:借記__2__、__3__,貸記:__4__、金額同借方。
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
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