這個專票申請自己開就可以盡快抵減
各位老師好,我想請教一個問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規(guī)模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發(fā)票,但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務(wù)處理,后來我接手了,發(fā)現(xiàn)她們開票的時候開了些1%有稅點的票,那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現(xiàn)在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發(fā)票,現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機關(guān)申請退稅呢?還是說不能退了。
老師您好,我們公司是小規(guī)模公司,代開了增值稅專用發(fā)票,稅款已經(jīng)繳納,在代開申請后隨即進(jìn)行了增值稅專票的稅種核定,導(dǎo)致代開的專票稅務(wù)局不能給開具并郵寄,我們已經(jīng)交了稅費,請問稅費可以退嗎?由于發(fā)票沒代開出來,我們明天需要用稅控盤開具增值稅專用發(fā)票,請問如果不退稅,我們重復(fù)征收此張票的增值稅嗎?因為我們稅務(wù)局代開的已經(jīng)提交了申請,后續(xù)在稅控盤中再開具,會顯示開了此張票兩次
老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票不是免增值稅了嘛,我公司專票都是代開郵寄的,稅費當(dāng)時就從銀行劃走了,我們現(xiàn)在稅控盤服務(wù)費,一年260,服務(wù)費不是可以抵扣增值稅嘛,那我們到時候還能申請退稅么
老師您好,麻煩問下我去年第四季度開的專票沒有把稅分開,都做成收入了,交了一百多的增值稅,到一月份銀行扣完增值稅,我借應(yīng)交稅費增值稅,貸 銀行存款,就不對,感覺少了一步,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整[捂臉]我們是小規(guī)模的
老師您好,我們是養(yǎng)老服務(wù)有限公司,現(xiàn)在享受增值稅免稅的政策,從5月1日我們單位升級為了一般納稅人,我現(xiàn)在的問題是我們支付給別家公司的服務(wù)費和采暖費,讓對方給我們開具增值稅專用發(fā)票待以后抵扣增值稅用好,還是繼續(xù)讓對方給我們開具增值稅普通發(fā)票好些
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
那如果還是代開的話,是不是服務(wù)費就不能抵減增值稅了呀,我就不能申請退了
對的 這個最好是自己開專票