你好,6859根本就不用空白發(fā)票作廢,你只需要拿到發(fā)票打印出來就可以的,然后你作廢的是六七在你的發(fā)票管理發(fā)票作廢里面,未開具發(fā)票作廢。
上月有一張空白發(fā)票被打印上了其他信息,不能使用了,然后開票人就在開票系統(tǒng)里面去吧相應(yīng)代碼的發(fā)票開了一張金額很小的票,但是沒有作廢,(就是紙質(zhì)發(fā)票不能使用且是亂數(shù)據(jù),但是開票系統(tǒng)里相應(yīng)代碼的發(fā)票是一張金額很小的正常發(fā)票),到這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),然后開票人又在開票系統(tǒng)里面開了一張相同金額的紅字發(fā)票,但是籃字發(fā)票沒有,且每一聯(lián)都不能使用,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
老師,發(fā)票06996859打印到06996867發(fā)票上了,等于現(xiàn)在06996859是空白的已作廢,現(xiàn)在06996867上面打印著06996859的發(fā)票信息,但是現(xiàn)在庫(kù)存有4張06986867是最后一張,怎么做廢了06986867
老師你好,上個(gè)月剛注冊(cè)的新公司,領(lǐng)了26張票,開了六張票(其中三張因?yàn)闆]打印好 作廢了),現(xiàn)在發(fā)票期末庫(kù)存份數(shù)為什么沒有減少還是26呢?謝謝老師解答!
開票系統(tǒng)里的號(hào)碼204打印到紙質(zhì)的209上了,已經(jīng)重新放入204的紙質(zhì)發(fā)票打印正確的了,這種情況怎么作廢209號(hào)呢? 現(xiàn)在系統(tǒng)開票到209號(hào)了,系統(tǒng)上209號(hào)是空白內(nèi)容拿白紙打印,然后系統(tǒng)上點(diǎn)作廢嗎,再在之前打印錯(cuò)誤的209號(hào)紙質(zhì)發(fā)票上加蓋作廢章嗎? 還是現(xiàn)在系統(tǒng)上的209號(hào)和之前紙質(zhì)發(fā)票209號(hào)上打印錯(cuò)誤的開票內(nèi)容一樣開票拿白紙打印,然后系統(tǒng)上點(diǎn)作廢,再在之前打印錯(cuò)誤的209紙質(zhì)發(fā)票上加蓋作廢章。
老師,我打印發(fā)票。稅盤上沒開發(fā)票。但是放錯(cuò)發(fā)票紙進(jìn)去打印了。我能空白作廢嗎。就是說我現(xiàn)在這張發(fā)票稅盤上沒點(diǎn)打印。但是發(fā)票紙打印到別的東西去了
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請(qǐng)問合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤(rùn)不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤(rùn)?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請(qǐng)問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費(fèi)用20萬,,匯算來不了票,請(qǐng)問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
但是6859我已經(jīng)作廢了,等于浪費(fèi)了2張票,是不是等開到06986867時(shí)在未開票做廢里面做廢了就行?
對(duì)的是的,是這么做的。