你好! 借:銀行存款200000 貸:實收資本200000 借:庫存現(xiàn)金3000 貸:銀行存款3000 借:在建工程90000 貸:銀行存款90000 借:固定資產(chǎn)24000 貸:應付賬款24000 借方發(fā)生額=200000+3000+90000+24000 貸方發(fā)生額=200000+3000+90000+24000
(1)1日,小王的父親和叔叔分別將10萬元款項打入加工廠賬戶(2)1日,出納開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金30005)(3)1日,新建廠房交付使用,因建設該廠房所發(fā)生的支出為90000元,廠房交付當天開出轉(zhuǎn)賬支票將款項支付給承建方(4)1日,購入機器設備3臺,購置成本合計24000元,款項尚未支付編制會計分錄附加數(shù)字和編制發(fā)生額的試算平衡表
(1)1日,小王的父親和叔叔分別將10萬元款項打入加工廠賬戶(2)1日,出納開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金30005)(3)1日,新建廠房交付使用,因建設該廠房所發(fā)生的支出為90000元,廠房交付當天開出轉(zhuǎn)賬支票將款項支付給承建方(4)1日,購入機器設備3臺,購置成本合計24000元,款項尚未支付編制會計分錄
1.1日,小王的父親和叔叔分別將10萬元款項打入工廠賬戶,編輯會計分錄2.1日出納開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金3000元備用,編輯會計分錄3.新建廠房交付使用,因建設該廠房所發(fā)生的支出為90000元,廠房交付當天開出轉(zhuǎn)賬支票將款項支付給承建方4.1日,購入機器設備3臺,購置成本合計24000元,款項未支付。以上請老師幫忙編輯會計分錄,加上數(shù)字,謝謝
(1)1日,小王的父親和叔叔分別將10萬元款項打入加工廠賬戶(2)1日,出納開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金30005)(3)1日,新建廠房交付使用,因建設該廠房所發(fā)生的支出為90000元,廠房交付當天開出轉(zhuǎn)賬支票將款項支付給承建方(4)1日,購入機器設備3臺,購置成本合計24000元,款項尚未支付編制發(fā)生額的試算平衡表賬戶名稱借方發(fā)生額貸方發(fā)生額合計
編制會計分錄小李的父親和叔叔在2021年7月分別出資10萬元合伙興辦了一家加工廠(李氏加工廠),經(jīng)過1個月的經(jīng)營,打開了產(chǎn)品銷路,但小李的父親和叔叔都不懂記賬,會計核算不規(guī)范總是搞不明白企業(yè)的經(jīng)營狀況如何。小李在學校里學的是會計專業(yè),所以,父親要求小李幫他把賬算清楚。小李來到工廠,對工廠進行了周密的調(diào)查,他把了解到的資料進行了詳細的記錄。以下是小李記錄的企業(yè)基本情況。(1)1日,父親和叔叔分別將10萬元款項打入加工廠賬戶。(2)1日,出納開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。(3)1日,新建廠房交付使用,因建設該廠房所發(fā)生的支出為90000元,廠房交付當天開出轉(zhuǎn)賬支票將款項支付給承建方。(4)1日,購入3臺機器設備,購置成本合計24000元,款項尚未支付。(5)3日,以轉(zhuǎn)賬支票支付1日購入的機器設備貨款24000元。(6)5日,購入運貨汽車一輛,價值60000元,款項尚未支付。(7)6日,向中國工商銀行借入3個月周轉(zhuǎn)資金60000元,每月利息300元,到期還本付息,該貸款直接用于歸還5日購入的運貨汽車款。(8)7月,從紅光公司購入原材料合計10噸,每噸5000元
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會計分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
開的發(fā)票合同收款,跟實際送貨的單位不一致,構(gòu)成虛開發(fā)票嗎
老師,我要注銷公司,報表沒問題的話,稅務系統(tǒng)是不是清稅申報?
用了別的公司的水,交了水費,票據(jù)怎么來?
2024年某居民企業(yè)主營業(yè)務收入5 000萬元、營業(yè)外收入80萬元,與收入配比的成本4 100萬元,全年發(fā)生管理費用、銷售費用和財務費用共計700萬元,營業(yè)外支出60萬元(其中符合規(guī)定的公益性捐贈支出50萬元),2022年度經(jīng)核定結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額30萬元。2024年度該企業(yè)應繳納企業(yè)所得稅( )萬元。
給水管線屬于固定資產(chǎn)的哪一類
董孝彬老師,這道題沒有給出資產(chǎn)減值計提,怎么說明少計提減值了呢!
(行政單位)老師根據(jù)這兩張表格,寫資產(chǎn)清查報告。資產(chǎn)總量情況怎么寫?其他應交稅費為-2307.77是因為在職人員個稅未扣回。
老師:高溫,車間溫度高,公司買的冷飲給員工吃,是計入勞保費還是福利費