甲年度計(jì)劃分配率=600*7/(600*7%2B400*5)=67.74% 乙年度計(jì)劃分配率=400*5/(600*7%2B400*5)=32.26% 甲應(yīng)付單的制造費(fèi)用=60462.5*67.74%=40957.30 乙應(yīng)付單的制造費(fèi)用=60462.5*32.26%=19505.20
制造費(fèi)用分配法 光華公司全年制造費(fèi)用計(jì)劃62000元,全年甲、乙產(chǎn)品的計(jì)劃產(chǎn)量為600件和400件,單位產(chǎn)品工時(shí)定額甲為7小時(shí),乙為5小時(shí)。假定光華公司年定實(shí)際發(fā)生的制造費(fèi)用是60462.5元,且按計(jì)劃分配率分配制造費(fèi)用60120元。按年度計(jì)劃分配率分配法分配甲、乙應(yīng)付單的制造費(fèi)用。(成本會(huì)計(jì))
光華公司全年制造費(fèi)用計(jì)劃62000元,全年甲、乙產(chǎn)品的計(jì)劃產(chǎn)量為600件和400件,單位產(chǎn)品工時(shí)定額甲為7小時(shí),乙為5小時(shí)。假定光華公司年定實(shí)際發(fā)生的制造費(fèi)用是60462.5元,且按計(jì)劃分配率分配制造費(fèi)用60120元。按年度計(jì)劃分配率分配法分配甲、乙應(yīng)付單的制造費(fèi)用。
某企業(yè)有一基本生產(chǎn)車間,全年制造費(fèi)用計(jì)劃為41475元,全年各種產(chǎn)品的計(jì)劃產(chǎn)量為:甲產(chǎn)品1950件,乙產(chǎn)品1500件:單位定飯工時(shí)為甲產(chǎn)品3小時(shí),乙產(chǎn)品4小時(shí)。11月份甲乙產(chǎn)品的實(shí)際產(chǎn)量為:甲產(chǎn)品150件,乙產(chǎn)品120件:該月實(shí)際制造費(fèi)用為2100元。按年度計(jì)劃分配率分配法分配甲乙產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的制造費(fèi)用。要求:(I)計(jì)算制造費(fèi)用年度計(jì)劃分配率。(2)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)11月應(yīng)分配轉(zhuǎn)出的制造費(fèi)用。(3)假設(shè)年末制造費(fèi)用賬戶借方余額為3000元。按圖計(jì)劃分配率甲產(chǎn)品已分配制造費(fèi)用100000元,乙產(chǎn)品已分配50000元,調(diào)整制造費(fèi)用
3、某基本生產(chǎn)車間全年制造費(fèi)用計(jì)劃發(fā)生額為400000元;全年各種產(chǎn)品的計(jì)劃產(chǎn)量為:甲產(chǎn)品2500件,乙產(chǎn)品1000件。單件產(chǎn)品工時(shí)定額為:甲產(chǎn)品6小時(shí),乙產(chǎn)品5小時(shí)。本月實(shí)際產(chǎn)量為:甲產(chǎn)品200件,乙產(chǎn)品80件;本月實(shí)際發(fā)生制造費(fèi)用為33000元,“制造費(fèi)用”賬戶本月期初余額為借方1000元。要求:采用年度計(jì)劃分配率(1)計(jì)算年度計(jì)劃分配率;(2)甲、乙產(chǎn)品應(yīng)分配的制造費(fèi)用;(3)編制制造費(fèi)用分配會(huì)計(jì)分錄。
3、某基本生產(chǎn)車間全年制造費(fèi)用計(jì)劃發(fā)生額為400000元;全年各種產(chǎn)品的計(jì)劃產(chǎn)量為:甲產(chǎn)品2500件,乙產(chǎn)品1000件。單件產(chǎn)品工時(shí)定額為:甲產(chǎn)品6小時(shí),乙產(chǎn)品5小時(shí)。本月實(shí)際產(chǎn)量為:甲產(chǎn)品200件,乙產(chǎn)品80件;本月實(shí)際發(fā)生制造費(fèi)用為33000元,“制造費(fèi)用”賬戶本月期初余額為借方1000元。要求:采用年度計(jì)劃分配率(1)計(jì)算年度計(jì)劃分配率;(2)甲、乙產(chǎn)品應(yīng)分配的制造費(fèi)用;(3)編制制造費(fèi)用分配會(huì)計(jì)分錄。
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫(kù)存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn),進(jìn)來的票廠家收我6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來多少的票的金額才能抵扣
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
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