不好意思啊同學,我手速快點錯了,是我給您解答還是郭老師?
你好,老師,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,這個以前年度損益調(diào)整科目,什么意思?這個分錄可以合成一筆分錄嗎?
老師你好,這道題里為什么沒有以下分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 50 貸:遞延所得稅稅資產(chǎn) 50 借:盈余公積 5 利潤分配——未分配利潤 45 貸:以前年度損益調(diào)整 50
郭老師,你好 借固定資產(chǎn),貸方以前年度損益調(diào)整 那么這個月的利潤表是盈利了好多
你好老師,12月用了以前年度損益調(diào)整,那需要在12月的利潤表上體現(xiàn)這個以前年度損益調(diào)整科目嗎?
那就是這樣的借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配_未分配利潤要用紅字沖銷原來的借銷售費用貸銀行存款嗎
你好老師個體戶工商年檢注冊資金填多少
老師,目前審計行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補貼報銷? 會計分錄怎么做
請問農(nóng)資公司報稅都報哪些
其他應付款,支付時間有限制嗎?
請問老師,之前購買了物資錢花了,過了兩年對方又把錢退回來了,質(zhì)量不行,那現(xiàn)在退回來怎么做賬
老師,所得稅匯算清繳,職工薪酬的帳載金額,應該填全年應付職工薪酬的貸方累計數(shù),對嗎?
貿(mào)易類公司財務管理要點
老師,長期股權(quán)投資同一控制下企業(yè)合并,應交稅費沖資本公積10萬時,資本公積貸方有余額10萬。是不是就用不著沖盈余公積了?貸方?jīng)]有這么多數(shù)才要沖對嗎?
請問老師這個分錄該怎么列?
都可以的,老師。
補入固定資產(chǎn),貸方科目
這樣利潤表看起來,就好像不對了
是補入2011年至2018年的固定資產(chǎn)。貸方科目不知道掛哪個。
您好,貸方是累計折舊啊,相應減少固定資產(chǎn)賬面價值
本月入固定資產(chǎn),本月就折舊了?
下個月進行固定資產(chǎn)折舊
但是本月就不對了
怎么不對了啊這個,當月不計提
本月利潤高好多
利潤太高了。
老板看了,會問
突然高出那么多,本來應該是虧損的
那你就當月做折舊,哪怕下個月不做,這樣其實也沒啥事的
真的可以?
是沒事的,這樣做一次是沒事的同學