對(duì)的是的,用預(yù)付賬款或者是其他。

待攤費(fèi)用取消了,放什么科目里面
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是取消了待攤費(fèi)用還是長期待攤費(fèi)用?現(xiàn)在統(tǒng)一用哪個(gè)?
待攤費(fèi)用不是取消了嗎?將待攤費(fèi)用換成哪個(gè)科目用了呀
待攤費(fèi)用科目取消了,一年內(nèi)的待攤費(fèi)用,比如保險(xiǎn)費(fèi)、房屋租賃費(fèi),可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?
長期待攤費(fèi)用科目取消了,怎么做賬?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎


用預(yù)付賬款或者是其他應(yīng)收款
為什么是其他應(yīng)收款啊,不太明白 比如,付了3個(gè)月的房租12000,涉及到的分錄應(yīng)該是什么呢
你好,費(fèi)用類對(duì)應(yīng)的你提前支付的不就是其他應(yīng)收款嗎?借其他應(yīng)收款貸,銀行存款按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
沒明白啊老師
你好,其他應(yīng)收款這個(gè)是別人欠你的錢,這個(gè)理解嗎?
預(yù)付賬款也是別人欠你的錢,這個(gè)理解嗎?
嗯嗯 這個(gè)明白的老師
那你提前支付給了人家錢,人家欠了你的錢,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這個(gè)是正確的。
預(yù)付賬款,他一般都是合算你單位的主營業(yè)務(wù)的,比如你購買貨物的。
嗯嗯 這個(gè)明白了
niq好,那還有哪里不明白的?
就是我發(fā)現(xiàn)我們公司用的是待攤費(fèi)用,比如這個(gè)月季付了房租12000元,然后會(huì)計(jì)做的分錄是:借:待攤費(fèi)用,貸銀行存款,然后當(dāng)月末的時(shí)候再做一筆攤銷費(fèi)用:借管理費(fèi)用4000,貸銀行存款4000 這樣做對(duì)嗎老師
撤銷的分錄不對(duì),應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用。
1.如果攤銷的分錄改成借管理費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用就可以了是嗎? 2.但是待攤費(fèi)用取消了也可以用嗎? 3,其實(shí)這個(gè)待攤費(fèi)用就相當(dāng)于預(yù)付賬款是吧?
第一個(gè)對(duì)的,第二個(gè)你把它改成其他應(yīng)收款不可以嗎?待攤費(fèi)用用其他應(yīng)收款來代替。
嗯嗯 我知道,但是我們會(huì)計(jì)還是用的待攤費(fèi)用,說報(bào)表上也是這個(gè)科目,要不然麻煩,可能需要改報(bào)表吧 既然取消了這個(gè)科目我們還用,是不是不合會(huì)計(jì)法呀
好對(duì)的似的,不符合準(zhǔn)則要求。
老師,我感覺自己小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分不清,您能給我一下這兩個(gè)準(zhǔn)則的文檔嗎
你好,我這里沒有文檔的