你好,該企業(yè)當年匯清繳應(yīng)補(退)的稅款=(20萬%2B100萬)*25%—(4萬%2B20萬) 是不是題目信息有錯誤啊
8. 某企業(yè)2019年度境內(nèi)所得應(yīng)納稅所得額為400萬元,在全年已預(yù)繳稅款25萬元,來源于境外某國稅前所得100萬元,境外實納稅款20萬元,該企業(yè)當年匯算清繳應(yīng)補退的稅款為( )萬元。A.50 B.66 C.375 D.280
某企業(yè)2018年度境內(nèi)所得應(yīng)納積所得額為20萬元,在全年已預(yù)繳稅數(shù)4萬元,來源于境外某國稅前所得100元,境外實納稅款20萬元,該企業(yè)當年匯清繳應(yīng)補(退)的稅款為()A0萬元B15萬元C20萬元D5萬
某企業(yè)2018年度境內(nèi)所得應(yīng)納稅所得額為200萬元,在全年已預(yù)稅款45萬元,來源于境外某國稅前所得100萬元。境外實納稅款20萬元,該企業(yè)當年匯清應(yīng)補(退)的稅款為
甲公司2016年度境內(nèi)應(yīng)稅所得為300萬元;來源于境外分支機構(gòu)的應(yīng)稅所得為150萬元(人民幣,下同),該項所得在境外已繳納企業(yè)所得稅稅額40萬元。已知:甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,已預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款30萬元。甲公司匯算清繳2016年企業(yè)所得稅時,應(yīng)補繳的稅款為()萬元。
境外所得的抵扣:甲公司2020年度境內(nèi)應(yīng)稅所得為300萬元;來源于境外分支機構(gòu)的應(yīng)稅所得為150萬元(人民幣,下同),該項所得在境外已繳納企業(yè)所得稅稅額40萬元。已知:甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,已預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款30萬元。上一年度還有4萬元的境外應(yīng)納稅額未抵扣。甲公司匯算清繳2020年企業(yè)所得稅時,應(yīng)補繳的稅款為多少萬元。
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
個體戶,開的經(jīng)營租賃,回來的是洗衣機可以嗎?
社保我是上個月繳的,醫(yī)保我這個月開始交,怎么稅務(wù)系統(tǒng)里面總是提示異常,申報數(shù)據(jù)沒有新添加讓的怎么處理呢
老師一般納稅人附加稅沒有減半?
想要了解出口退稅相關(guān)的政策,看那幾條?
老師,公司新開一個小規(guī)模公司,由于公司賬戶未開戶,合伙人想先把投資款轉(zhuǎn)過來,我們可以用現(xiàn)有公司的賬戶先收款,等開戶好了再把這筆投資款轉(zhuǎn)過去嗎?
經(jīng)濟法老師關(guān)于印花稅的口訣,以及口訣分別對應(yīng)內(nèi)容是什么
老師,你好,固定資產(chǎn)清理開票了分錄怎么做,謝謝
2024.11成立的公司,現(xiàn)在補申報個稅,顯示申報失敗。 申報反饋信息:申報失敗,扣繳單位無有效的稅費稅種認定信息。 這個要如何處理呢?