你好,這個描述是錯誤的?

,以下關于增值稅征收率使用的表述錯誤的是()。A、一般納稅人銷售舊貨,按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產,減按2%的征收率征收增值稅C、一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得或者自建的不動產,可選擇簡易計稅方法,按3%的征收率征收增值稅D、小規(guī)模納稅人出租不動產(不含個人出租住房),按5%的征收率征收增值稅
某公司經營一家酒店和一煙酒批發(fā)部,無法分清主次。由于未分別進行單獨核算各自銷售額,本年3月份共取得收入226萬元(含稅)。已知服務業(yè)增值稅稅率為6%,貨物銷售增值稅稅率為13%。根據以上資料,回答下列問題:1、該公司應稅行為屬于()。A、一般銷售行為B、視同銷售行為C、兼營行為D、混合銷售行為2、對于兼營行為計稅說法正確的有()。A、應當分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額,分別計征增值稅B、未分別核算銷售額的,從高適用稅率C、為分別核算銷售額的,從低適用稅率D、按銷售貨物計征增值稅。3、該公司3月份應納增值稅為()萬元。A、226×6%B、226×13%C、226÷(1+6%)×6%D、226÷(1+13%)×13%
判斷題(2.0分)1一般納稅人銷售自來水,可洗擇按照13%稅率計算繳納增值稅A正確B錯誤
判斷題(2.0分)1一般納稅人銷售自來水,可洗擇按照13%稅率計算繳納增值稅A正確B錯誤
判斷題(2.0分)2.企業(yè)綜合利用資源,生產符合國家產業(yè)政策規(guī)定的產品所取得的收入,減按90%計人收人總額,繳納企業(yè)所得稅。A狂確B錯誤判斷題(2.0分)3.按照關稅有關規(guī)定,進出口貨物完稅后,如因納稅人違反規(guī)定造成少征或漏征的稅款,海關可以自繳納稅款或者貨物放行之日起1年內向納稅人補征。A正確錯誤
老師好:年終獎單獨計稅嗎?
收到業(yè)務招待費的專票,無法抵扣可以直接進費用嗎,申報報表的時候進項稅額轉出
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?退休后可以再就職嗎
個人鋪租開具租賃發(fā)票25萬給客戶公司要交多少個人所得稅?
請問老師,公司實繳注冊資本3000萬,現(xiàn)在想減資至500萬可以嗎?具體怎么做?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,公司銷售模式:采購廣東包包成品,按國外客戶要求,將貨送至深圳倉儲,由倉儲一件代發(fā)往美國,國外客戶銷售后回款至海口公司。我們按照國外的客戶要求把貨物送到國外的客戶自己找的在深圳代理一件代發(fā)的運輸公司,而代理運輸公司是B2C模式買單出去的,不是以我們公司的名字出口的,公司沒有開發(fā)票,只開了商業(yè)發(fā)票給國外客戶,我們報增值稅是免稅還是視同內銷?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進項稅額多記了,調整分錄,借:管理費用,貸應交稅費(進項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬啊?以后應該需要分攤的
老師,請問如果是社保,有個尾數(shù)差,應該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導致個稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說,還是下次說?這次就按企業(yè)的數(shù)據524.96?
哪里錯了
你好,請看這個圖片的描述