你好,匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅嗎? 1、企業(yè)所得稅匯算清繳后需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2、企業(yè)補(bǔ)繳所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)匯算清繳,還有年報(bào),應(yīng)該怎么做呢,之前沒(méi)有做過(guò)
請(qǐng)問(wèn)老師21年沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,22年匯算清繳繳納所得稅時(shí),分錄怎么寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅怎么做賬呢?之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做賬呢?
小規(guī)模計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅怎么做分錄?如果年底沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,匯算清繳又繳納了怎么做呢?
稅務(wù)師口碑班預(yù)習(xí)階段和基礎(chǔ)階段的講課教師怎么不是一個(gè)人呢?
老師,您好!請(qǐng)教您 體系認(rèn)證的老師來(lái)我們企業(yè)住宿的增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費(fèi),我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問(wèn)一下就是別人公司從我們給他們開(kāi)的發(fā)票金額里面扣除了管理費(fèi),我該計(jì)入哪個(gè)科目好呢?建筑行業(yè)
老師,貨物已經(jīng)收到了,還沒(méi)有收到發(fā)票,月底暫估入庫(kù),到次月月初就紅沖掉,還是掛在預(yù)付賬款上也可以?
銀行給我公司一億元人民幣授信,請(qǐng)問(wèn)授信后怎樣提額?
有對(duì)話(huà)cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限,怎么在會(huì)計(jì)學(xué)堂上搜索不到呢?
你好,生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅要交15萬(wàn),出口退稅單證收齊的金額是200萬(wàn)人名幣,申報(bào)免抵退稅申報(bào)表時(shí),怎么報(bào)更有利于企業(yè)節(jié)稅,直接免抵退稅出口銷(xiāo)售額那里填0嗎?
老師,有個(gè)公司需要注銷(xiāo),是小規(guī)模納稅人,這個(gè)公司一直都沒(méi)什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬(wàn)多,今年有開(kāi)了5萬(wàn)多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷(xiāo),遇到一個(gè)問(wèn)題:公司的賬上的錢(qián)不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬(wàn)多),現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)需要封賬,這筆錢(qián)也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”,這樣一來(lái)的話(huà),就需要交企業(yè)所得稅,有沒(méi)有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,這申報(bào)個(gè)稅,原來(lái)離職,
老師,財(cái)務(wù)主管告訴我,這個(gè)月我們?cè)鲋刀愐?00萬(wàn)的增值稅,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么操作沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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必須要通過(guò)以前年度損益科目嗎?您說(shuō)的這兩筆分錄都是做到扣款那個(gè)月嗎
你好,是的,是這樣處理這是正規(guī)的賬務(wù)處理,或者直接通過(guò)未分配利潤(rùn)
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
你好,如果你沒(méi)有這個(gè)科目的話(huà),直接通過(guò)未分配利潤(rùn)