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我公司拿到一張供應商的增值稅專票,可以抵扣,還未抵扣。但發(fā)生銷售退回,要退我們一部分款,我們怎么處理,先抵扣再進項稅轉(zhuǎn)出?

2022-06-22 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-22 13:30

同學你好 轉(zhuǎn)出吧 重新開藍字發(fā)票來

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快賬用戶8535 追問 2022-06-22 13:32

如果抵扣,申報稅時部分做進項稅轉(zhuǎn)出可以嗎,有這么做的么。。。

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齊紅老師 解答 2022-06-22 13:37

不能部分紅沖 只能全額紅沖重新開藍字發(fā)票

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快賬用戶8535 追問 2022-06-22 13:46

那要是發(fā)票不紅沖,部分退款了,我申報時做進項稅轉(zhuǎn)出,行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-22 13:54

同學你好 對的 這個可以的

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同學你好 轉(zhuǎn)出吧 重新開藍字發(fā)票來
2022-06-22
你好,收到時建議暫不做賬務處理。待收到貨后,再確認進項稅、購貨和應付賬款。
2022-09-21
你好,就算退回去,負數(shù)發(fā)票也不會給到你們的。是他們自己把自己的銷項稅給紅沖掉。你們只需要把票據(jù)退回去,做進項轉(zhuǎn)出就可以了。風險不在于你們,稅務風險在于他們不收發(fā)票不開紅字發(fā)票。
2022-05-16
同學你好 這個可以的哦
2021-08-06
同學你好 你們勾選退稅勾選了嗎
2021-05-14
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