同學你好 轉(zhuǎn)出吧 重新開藍字發(fā)票來
公司收到銷售方紅字發(fā)票,我方已經(jīng)進行抵扣過了,需要做進項轉(zhuǎn)出?那抵扣部分增值稅是補交還是怎么處理呢?
想問下,去年收到的一張增值稅專用發(fā)票,進項稅已經(jīng)做了抵扣,但這張發(fā)票的款項只支付了一半,現(xiàn)在供應商要求我們把票退回去,那申請開紅字發(fā)票,可以知開未付款的部分金額嗎?
老師我有一張增值稅專用發(fā)票已經(jīng)退給供應商了,我沒有抵扣,他們那邊老是不處理,老是出現(xiàn)在我的增值稅平臺上,我要怎么處理?
老師,我們上個月從供應商那買了一批貨,款已全部付掉,進項稅發(fā)票也全額抵扣,這個月要部分退貨,廠商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對方不愿意開負數(shù)發(fā)票給我們,那我們拿不到負數(shù)發(fā)票公司進項稅怎么處理?
我公司拿到一張供應商的增值稅專票,可以抵扣,還未抵扣。但發(fā)生銷售退回,要退我們一部分款,我們怎么處理,先抵扣再進項稅轉(zhuǎn)出?
公司籌建前期老板預先拿了100萬進貨,錢沒有進入對公賬號,有私號轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復印下也做分錄寫上其他應付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
如果抵扣,申報稅時部分做進項稅轉(zhuǎn)出可以嗎,有這么做的么。。。
不能部分紅沖 只能全額紅沖重新開藍字發(fā)票
那要是發(fā)票不紅沖,部分退款了,我申報時做進項稅轉(zhuǎn)出,行嗎?
同學你好 對的 這個可以的