同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出吧 重新開藍(lán)字發(fā)票來
公司收到銷售方紅字發(fā)票,我方已經(jīng)進(jìn)行抵扣過了,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?那抵扣部分增值稅是補(bǔ)交還是怎么處理呢?
想問下,去年收到的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)做了抵扣,但這張發(fā)票的款項(xiàng)只支付了一半,現(xiàn)在供應(yīng)商要求我們把票退回去,那申請(qǐng)開紅字發(fā)票,可以知開未付款的部分金額嗎?
老師我有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票已經(jīng)退給供應(yīng)商了,我沒有抵扣,他們那邊老是不處理,老是出現(xiàn)在我的增值稅平臺(tái)上,我要怎么處理?
老師,我們上個(gè)月從供應(yīng)商那買了一批貨,款已全部付掉,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也全額抵扣,這個(gè)月要部分退貨,廠商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對(duì)方不愿意開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,那我們拿不到負(fù)數(shù)發(fā)票公司進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?
我公司拿到一張供應(yīng)商的增值稅專票,可以抵扣,還未抵扣。但發(fā)生銷售退回,要退我們一部分款,我們?cè)趺刺幚?,先抵扣再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請(qǐng)問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請(qǐng)問下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
老師請(qǐng)問一般納稅人以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為注冊(cè)資本如何入賬,知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估價(jià)為300萬
關(guān)于出口退稅。問題一:合同價(jià)格是兩部分,產(chǎn)品價(jià)格+空運(yùn)費(fèi)。實(shí)際執(zhí)行價(jià)格是產(chǎn)品價(jià)格+海運(yùn)費(fèi)費(fèi)。請(qǐng)問報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)我需要寫哪個(gè)價(jià)格?怎么樣才不會(huì)影響出口退稅。問題二報(bào)關(guān)單給寫了一美金得運(yùn)費(fèi),是否影響出口退稅?已經(jīng)生成的報(bào)關(guān)單可以再修改嗎?問題三:出口退稅怎么樣才是標(biāo)準(zhǔn)的,具體稅務(wù)會(huì)審核哪些要求
如果抵扣,申報(bào)稅時(shí)部分做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以嗎,有這么做的么。。。
不能部分紅沖 只能全額紅沖重新開藍(lán)字發(fā)票
那要是發(fā)票不紅沖,部分退款了,我申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,行嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的