久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

公司收到銷售方紅字發(fā)票,我方已經(jīng)進行抵扣過了,需要做進項轉出?那抵扣部分增值稅是補交還是怎么處理呢?

2020-10-26 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-26 15:46

這個需要做進項稅額轉出,借進項稅額轉出,貸轉出未交增值稅,借轉出未交增值稅,貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行

頭像
快賬用戶3881 追問 2020-10-26 15:56

轉出的未交增值稅什么時候申報呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-26 16:08

這個貸方的時候這個次月申報,

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-26 16:09

你這個抵扣,原則是開紅字信息表次月就申報進項稅額轉出了

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
這個需要做進項稅額轉出,借進項稅額轉出,貸轉出未交增值稅,借轉出未交增值稅,貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行
2020-10-26
你好? 借 成本費用,貸進項轉出? ?
2022-11-15
是的,是這個樣子的。
2023-11-09
你好!紅字發(fā)票跟藍字發(fā)票一樣,分錄是一樣的,只是金額寫負數(shù)。
2020-11-11
購貨方應該做進項稅額轉出 借:原材料/庫存商品 負數(shù)或紅字 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 負數(shù)或紅字 貸:應付賬款 負數(shù)或紅字
2022-02-28
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×