做相反的會計分錄就可以了
老師,去年我做了一筆這樣的分錄,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅金 現(xiàn)在我要在系統(tǒng)里紅沖,應(yīng)該怎樣做,只做了憑證也沒有在系統(tǒng)里面報稅
老師,在1月份的憑證里我做了一個憑證借銀行存款,貸營業(yè)外收入(銷售稅金),但這個憑證應(yīng)該是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理
老師咨詢一下,個稅退手續(xù)費我之前做了借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入,當時我電子稅務(wù)局里面沒有申報無票收入(因為稅務(wù)局沒有去開通過申報不成功),現(xiàn)在去開通了,我分錄把之前多的主營業(yè)務(wù)收入沖出來,借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費-銷項稅,這樣行嗎
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯了,借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調(diào)整五月幾號憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍字了。,
1、借:應(yīng)收賬款 50,000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 48,543.69 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 1,456.31 2、借:應(yīng)收賬款 -50,000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -48,543.69 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -1,456.31 我的問題:上面1、2、是正常發(fā)票沖紅,現(xiàn)在的問題是1這張發(fā)票當時財務(wù)人為作廢了,但報稅盤沒有作廢,也沒有入賬,但稅局扣稅了,導(dǎo)致多交了稅款,現(xiàn)在開完沖紅才發(fā)現(xiàn)原發(fā)票沒有入賬,沒辦法在賬面做沖紅,現(xiàn)在的會計分錄怎么做,謝謝老師
老師好,社保滯納金計入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會計分錄錯了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
每筆支出都有手續(xù)費,但是銀行給我開票的時候是開在一起的,這個發(fā)票我應(yīng)該附在哪個憑證后面啊,還是支出的時候不做手續(xù)費,銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
我這是去年做的呢 不需要用以前年度損益的科目嗎
已經(jīng)匯算了,不需要用以前年度損益的科目。