你好 借:管理費(fèi)用,貸:其他貨幣資金?
老師:應(yīng)收款很多標(biāo)書(shū)費(fèi),都是微信掃碼進(jìn)來(lái)的,有的開(kāi)票有的不開(kāi)票,這個(gè)怎么計(jì)算增值稅呢?微信掃碼進(jìn)來(lái)有的備注了公司抬頭,有的沒(méi)有備注,這個(gè)怎么操作才能清楚明了
請(qǐng)問(wèn)老師,這種發(fā)票還需要認(rèn)證嗎,車票沒(méi)有發(fā)票號(hào)碼怎么認(rèn)證呢,還是做賬的時(shí)候全部記入費(fèi)用,好像是差旅費(fèi)也可以抵扣了,但是抵扣不是就要認(rèn)證的嘛?
之前做賬直接計(jì)入費(fèi)用,但是沒(méi)有發(fā)票,后期有了發(fā)票把之前的費(fèi)用開(kāi)在一起了,這張票怎么記賬呢,有之前的有現(xiàn)在的
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在公司沒(méi)有專用車,老板的車一般都用于公司用,平時(shí)也產(chǎn)生一些修理費(fèi)和路橋費(fèi)等,像這種情況是直接過(guò)戶到公司名下還是簽租車協(xié)議好點(diǎn)呢?
老師,兩年來(lái),每次公司采購(gòu)經(jīng)理和老板自己為公司購(gòu)買或支出的費(fèi)用票,當(dāng)時(shí)都是老板微信支付了的每個(gè)月累計(jì)在一起就記在現(xiàn)金支出里了,現(xiàn)金不夠用了就直接借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付老板,也沒(méi)有借據(jù)啥的,兩年了現(xiàn)在累計(jì)到了一百多萬(wàn)了,現(xiàn)在怎么平賬?謝謝老師!
請(qǐng)問(wèn)老師,注冊(cè)資本50萬(wàn)元,減資至20萬(wàn)元,50萬(wàn)已經(jīng)實(shí)繳齊,賬上沒(méi)有那么多還給股東
老師,電子普票的備注想輸入銷方和購(gòu)買方的開(kāi)戶行和銀行賬號(hào),具體怎么操作?
我方需要扣除個(gè)稅后付臨工費(fèi)嗎?
老師您好,付款抹零應(yīng)該走哪個(gè)科目
企業(yè)在銀行買按日計(jì)息的貨幣基金,收到的利息,需要交稅嗎?
老師,綠化養(yǎng)護(hù)是開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的吧
老師您好,付款抹零應(yīng)該走哪個(gè)科目
老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),2025年前兩個(gè)季度,利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)為0,高新團(tuán)隊(duì)一年幫忙歸集一次研發(fā)費(fèi)用,然后再來(lái)調(diào)整2025年一年的財(cái)報(bào)和申報(bào)表,風(fēng)險(xiǎn)高嗎
請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本有余額,做賬時(shí)需要怎么處理呢
老師您好:這個(gè)題為什么要減去購(gòu)置成本
支付時(shí)是我自己的微信支付的,可以借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款嗎
你好,不是單位的**,是個(gè)人的,就可以這樣處理的?
不是單位的啥?
但是我沒(méi)有憑證
你好,威信,因?yàn)槊舾凶郑[藏了
那我做分錄時(shí)沒(méi)有憑證怎么辦老師,只有一個(gè)手機(jī)支付的記錄,又開(kāi)不了發(fā)票
你好,那就用付款圖片作為附件了?