借原材料50000*50 應交稅費應交增值稅進項6500 貸銀行存款
購買甲材料2500千克,購買價為五萬元,增值稅進項稅額為6500元款項,通過銀行付,服企材料已驗收,入庫材料采購成本采取逐筆結轉(zhuǎn)
購入一批甲材料,買價50000元增值稅6500元,另發(fā)生運雜費400元,增值稅36元,材料已入庫,款項已用銀行存款支付。
購入一批甲材料,買價50000元增值稅6500元,另發(fā)生運雜費400元,增值稅36元,材料已入庫,款項已用銀行存款支付。
從前進工廠購入乙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為50000元,增值稅6500元,購進材料支付運費1000元,裝卸費300元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。
.購入甲材料50噸,買價50000元,增值稅進項稅額為6500元,款項通過銀行付訖,材料已驗收入庫。
人員工資,可以上半年作為研發(fā)費用,下半年作為普通費用,這樣入賬嗎?
我有一個一般納稅人,去年欠款增值稅7萬,現(xiàn)在開進進項來,進項留底可以抵稅嗎?
報表里的應交稅費科目應該怎么計算?
老師,請問在2021年1-9月每月實繳了資本,但是沒有做印花稅申報,現(xiàn)在2025年8月做可以嗎
支票的金額是絕對記載事項,怎么金額也是授權補記事項
老師 我們收到一張發(fā)票 我采購的是不銹鋼軸 但是開票是光圓 這張票可以收嗎 金額52元
其他應付款_法人有貸方余額,法人要提取備用金,可以做憑證在 借:其他應付款法人嗎
請問老師六稅兩費優(yōu)惠政策減免部分的附加稅和印花稅,要單獨做賬嗎?借:應交稅費,貸:營業(yè)外收入,還是直接根據(jù)繳納稅款的單據(jù):借:應交稅費,貸:銀行存款?
請問老師,企業(yè)建造職工食堂領用了自產(chǎn)產(chǎn)品,成本180 產(chǎn)品稅率13,計稅價格是200 那么這項食堂的入賬價值是多少呢,請問全分錄怎么做
老師,我申報社保的時候顯示這個是什么意思呢,該單位存在應申報未申報繳費工資/費額的職工,無法確認申報業(yè)務