你好,一般是按照下面的 借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅(進項稅)
請問老師,前段時間稅務局要求申請留抵退稅,退了我們20多萬之前留抵的增值稅。對公收到這個退款怎么做分錄呢?
老師,留抵退稅增值稅款退到公司賬戶上,分錄怎么寫?怎么充減之前的留抵退稅?
老師,銀行賬戶收到留抵退稅款,怎么寫分錄
老師,這個月收到增值稅留抵退稅款,請問怎么做會計分錄?是這樣嗎?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應交稅費—應交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
老師,請問下,收到增值稅留抵退稅款,怎么做會計分錄呢?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應交稅費—應交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡員,顯示原聯(lián)絡員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應交稅費了,應交稅費-7931.3 應交增值稅-9552.47 進項-9700.68 銷項62.12 進項稅額轉出86.09,只要我輸入進項稅額轉出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
那附加稅怎么做呢?
留抵退稅退下來的附加稅?
你們收到的,還是交納的
收到的,就是最近稅務那邊留抵退稅一起退下來的
借銀行存款 貸營業(yè)外收入
收到,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,學員