?你好 ;? ?是的。? ? 如果錯誤的話; 那么你 4-5月的都要改下的? ?

請問下老師:今年6月初時稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ,當(dāng)時5月份的報表已申報完成,直接去大廳更改的4月申報表并補齊了這筆稅額, 結(jié)果7月申報6月報表時以為自動更改數(shù)據(jù)了,就沒管它,今天準(zhǔn)備申報7月份報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來,應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
老師們,下午好!請問一下公司2022年3月有納稅評估補繳增值稅,而且3月有辦出口退稅申報,補稅時是單獨針對補稅金額做申報表申報的,請問4月和5月所屬期還需更正申報嗎?
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報表附表(四)加計抵減,需要補稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時在2023年4月一起用加計抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時是4月份增值稅申報表已經(jīng)申報過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好!2023年匯算清繳已申報,但因為收到國稅要求,期中5月份一張出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,需要更改2023年5月份的增值稅報表,以及23年的所得稅年度報表,已在大廳變更,并補繳了稅,請問公司財務(wù)報表需要改嗎?
老師你好,我想咨詢一下,2024年更正2021年匯算清繳涉及調(diào)增收入3532340元,要補繳增值稅和附加稅嗎?如果需要,請問是需要更正2021年12月增值稅納稅申報表?還是2021年4季度納稅申報表?具體應(yīng)該怎么更正?
啊,我們是十場,然后呢,付人工那個就是呃張三兒呃10000塊錢是人工費,然后是走主營業(yè)務(wù)成本,然后呢,這張三呢,又墊付了2000塊錢的那個運費,所以說我只給他啊8000塊錢,這個業(yè)務(wù)如何做分錄?
請問老師:股東(在本公司已近退休了)現(xiàn)在要從新返聘給開工資一般開多少?還用填個稅那里表嗎?或者還辦啥手續(xù)呢謝謝!
請問老師,單位給獨生子女員工,報銷的獨生子女的醫(yī)藥費用,需要繳納個稅么
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
但3月所屬期系統(tǒng)查詢時是顯示兩次申報的,未補稅時一次和補稅一次
?你好 ;? ?那你 建議是改下的 ; 所屬期怎么會多次申報 ;? ?你報了幾次嗎? ?
不是報了幾次,只是補稅時稅局要求不在原申報表上更正申報的,是單獨針對補稅金額做申報表申報的,所屬這樣的話,就會有兩次申報
?你好;? 如果是這樣的話; 你已經(jīng)單獨補報了。 就不用去改其他所屬期的申報表了。? 你稅務(wù)局也不讓你動原來申報表的 ;我還以為 你動了原來申報表的??
沒有動原來的申報表
?你好; 那你就不用動 后面的所屬期表格了? ?
那么賬務(wù)上要怎么做嗎?
?你好; 賬上補做? 補稅分錄即可; 這個增值稅是什么年度 ;看是否涉及以前年度損益調(diào)整科目處理??
是2022年度的,一些不開票銷售收入,廢品之類的
?你好 ; 那你就不用涉及這個; 直接做 :借? ? 庫存現(xiàn)金或者 銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-無票收入; 主營業(yè)務(wù)收入-無票收入;? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款等? ?
好的,明白了,非常感謝老師!
不客氣的; 幫到你就好? ?