?你好 ;? ?是的。? ? 如果錯誤的話; 那么你 4-5月的都要改下的? ?
老師們,下午好!請問一下公司2022年3月有納稅評估補繳增值稅,而且3月有辦出口退稅申報,補稅時是單獨針對補稅金額做申報表申報的,請問4月和5月所屬期還需更正申報嗎?
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報表附表(四)加計抵減,需要補稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當時在2023年4月一起用加計抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當時是4月份增值稅申報表已經(jīng)申報過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好!2023年匯算清繳已申報,但因為收到國稅要求,期中5月份一張出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,需要更改2023年5月份的增值稅報表,以及23年的所得稅年度報表,已在大廳變更,并補繳了稅,請問公司財務(wù)報表需要改嗎?
老師你好,我想咨詢一下,2024年更正2021年匯算清繳涉及調(diào)增收入3532340元,要補繳增值稅和附加稅嗎?如果需要,請問是需要更正2021年12月增值稅納稅申報表?還是2021年4季度納稅申報表?具體應(yīng)該怎么更正?
請問下老師,稅務(wù)打電話讓我們更正2024.6月份增值稅申報表,要補計提2023年1-10月份的增值稅加計抵減,但是我們6月份的稅費已經(jīng)都繳納完了,更改報表后當期的應(yīng)交稅額和附加稅金額都變了,一共補計提了1萬多,這個稅費需要申請退稅嗎?還是7月申報的時候可以抵扣呢?
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
但3月所屬期系統(tǒng)查詢時是顯示兩次申報的,未補稅時一次和補稅一次
?你好 ;? ?那你 建議是改下的 ; 所屬期怎么會多次申報 ;? ?你報了幾次嗎? ?
不是報了幾次,只是補稅時稅局要求不在原申報表上更正申報的,是單獨針對補稅金額做申報表申報的,所屬這樣的話,就會有兩次申報
?你好;? 如果是這樣的話; 你已經(jīng)單獨補報了。 就不用去改其他所屬期的申報表了。? 你稅務(wù)局也不讓你動原來申報表的 ;我還以為 你動了原來申報表的??
沒有動原來的申報表
?你好; 那你就不用動 后面的所屬期表格了? ?
那么賬務(wù)上要怎么做嗎?
?你好; 賬上補做? 補稅分錄即可; 這個增值稅是什么年度 ;看是否涉及以前年度損益調(diào)整科目處理??
是2022年度的,一些不開票銷售收入,廢品之類的
?你好 ; 那你就不用涉及這個; 直接做 :借? ? 庫存現(xiàn)金或者 銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-無票收入; 主營業(yè)務(wù)收入-無票收入;? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款等? ?
好的,明白了,非常感謝老師!
不客氣的; 幫到你就好? ?