對(duì)的是的,是這么做的,而且你的本月的留底需要大于19年4月之前的。

請(qǐng)問增值稅增量留底退稅,連續(xù)六個(gè)月稅款增量留底大于0,第六個(gè)月增量大于50萬,是只要滿足任何連續(xù)的這六個(gè)月條件,然后任何時(shí)候申請(qǐng)都可以嗎。比如今年1到6月份滿足條件,第六個(gè)月增量50萬,然后我9月份申請(qǐng)退稅。8月底增量留底10萬,9月份增量留底退稅是不是就是按8月底的10萬。假設(shè)存量是0
老師 現(xiàn)在退稅政策,留抵退稅還要滿足增量留底稅額聯(lián)系六個(gè)月大于零并且第六個(gè)月留抵稅額大于50萬的條件嗎?
請(qǐng)問留抵退稅,要滿足連續(xù)6個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎
5月留抵退稅了,6月銷項(xiàng)大于進(jìn)行交了增值稅,7月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還會(huì)留抵退稅么
老師下午好!請(qǐng)問連續(xù)5.6月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多于銷項(xiàng),稅局會(huì)不會(huì)讓企業(yè)退稅?留底多久會(huì)要求退稅?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


公司20年11月才成立,5月才有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),之前一直沒有進(jìn)行大于銷項(xiàng),那就是不滿足留抵退稅的政策了嘛
你好不用大于11月份的留底就可以
剛才表述有問題,是今年22年5月才有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的
那就不符合要求的。