同學(xué), 某家經(jīng)營電器批發(fā)的商貿(mào)公司2020年6月份接受國稅局評(píng)估調(diào)查:該公司2019年下半年只有銷售,從來沒有購進(jìn),全部按照13%稅負(fù)繳納增值稅,沒有任何進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,增值稅稅負(fù)明顯偏高,說明相對(duì)同行業(yè)企業(yè),繳納了過多的稅款。當(dāng)稅務(wù)人員詢問企業(yè)為什么沒有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,該企業(yè)負(fù)責(zé)人振振有詞地說:我們公司愿意給國家多納稅還不行嗎?經(jīng)過:稅務(wù)人員進(jìn)一步核查,發(fā)現(xiàn)該商貿(mào)公司購進(jìn)電器全部用自制白條入賬,沒有依法取得合規(guī)票據(jù),銷售成本嚴(yán)重不實(shí),而且企業(yè)沒法證實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性。結(jié)果:最終稅務(wù)人員依法要求企業(yè)對(duì)2019年應(yīng)納稅所得額進(jìn)行了納稅調(diào)增,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅、罰款與滯納金。 有時(shí)候稅務(wù)部門會(huì)通過對(duì)比企業(yè)的稅負(fù)率進(jìn)行調(diào)查,現(xiàn)在更是方便快捷,“金稅四期”系統(tǒng)直接掃描異常,所以一定要注意業(yè)務(wù)的合規(guī)性,遵從實(shí)際。
一般納稅人,20年有一筆進(jìn)項(xiàng)對(duì)方被認(rèn)定走逃企業(yè),今年6月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和繳納的城建稅,請問有滯納金嗎?因?yàn)楫?dāng)時(shí)交稅的時(shí)候電子稅務(wù)局沒有提示,這個(gè)在網(wǎng)上能查嗎?還是需要去大廳問
老師你好,我是個(gè)出納,馬上到年底了,是不是有稅務(wù)稽查的人會(huì)到公司詢問一些事情呢,因?yàn)闆]有遇見過,不知道如何應(yīng)付呢,如果他們問的話我該如何作答呢?
你好,我想問下,我4月份沒有收入,然后還有1千多的留抵退稅,上個(gè)月就已經(jīng)申請過一次退稅了,只能享受百分90,目前還有1千多,4月份沒有收入的情況下,這1千多又要申請退稅,早上稅管員說連續(xù)2個(gè)月申請退稅有可能會(huì)稅務(wù)稽查,我?guī)ど线€有一些預(yù)收款不開票,可以確認(rèn)為4月份收入,把留抵消掉,但是今天過了納稅征期了,我現(xiàn)在去修改來得及嗎,會(huì)引來稅務(wù)稽查嗎,目前款還沒退下來
雙隨機(jī)稽查過的企業(yè)聽說兩年內(nèi)不查賬,現(xiàn)在公司有個(gè)以前年度的發(fā)票出問題了,當(dāng)時(shí)這張發(fā)票也已經(jīng)調(diào)出來補(bǔ)交所得稅了,現(xiàn)在又因?yàn)檫@張發(fā)票稽查局那邊找我們,這種情況會(huì)不會(huì)再查我們的賬,還是只針對(duì)問題發(fā)票的事
你好,請問一般稅務(wù)稽查大部分是因?yàn)槠髽I(yè)有偷逃稅行為,有沒有情況是因?yàn)槎惪罱坏倪^多會(huì)被稽查
老師,可以提供一般納稅人報(bào)表和小規(guī)模納稅報(bào)表嗎?
樸老師進(jìn) 您好,清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開發(fā)成本、開發(fā)費(fèi)用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計(jì)扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時(shí)確認(rèn)的總可售建筑面積來計(jì)算,具體公式為:單位建筑面積成本費(fèi)用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開發(fā)成本 + 開發(fā)費(fèi)用 + 稅金及附加 + 20% 加計(jì)扣除)÷ 總可售建筑面積,計(jì)算時(shí)需先將前五項(xiàng)成本費(fèi)用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用。 有的老師這么說,麻煩幫忙看看他這說法
請問老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅