你好;? ? ? ? ?主材是你出的話;? 對(duì)方只能開加工費(fèi)給你; 除非是主材是對(duì)方? 買 ; 對(duì)方給你加工;才會(huì)給你開B產(chǎn)品發(fā)票的? ?
老師您好,我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產(chǎn)品,賣給B客戶,然后A客戶向我們購(gòu)買乙產(chǎn)品,抵沖前面提供的材料的貨款,乙產(chǎn)品與甲產(chǎn)品使用的物料是相同的,但乙產(chǎn)品是我司自己購(gòu)買的物料,只需要68元一公斤,相對(duì)售價(jià)也會(huì)便宜,現(xiàn)在的問(wèn)題是A客戶不愿意開發(fā)票給我們,但是我們卻要以高銷售價(jià)開票給B公司,因?yàn)椋珹公司是也b公司的客戶端,是他們指定的用料,我們現(xiàn)在想讓A公司開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)來(lái),但是他們不愿意,想問(wèn)下要以什么理由怎么才能合理協(xié)商?
我商貿(mào)企業(yè),找一個(gè)原料廠買了原料,我有原料進(jìn)項(xiàng)票,然后原料給另一個(gè)加工廠加工變成產(chǎn)成品,無(wú)發(fā)票,然后把產(chǎn)成品還給我,我要賣給a公司,我要怎么給他開產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,問(wèn)題就是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有原材料的物品發(fā)票,和我要開給a公司的發(fā)票物品名稱不一致,我要怎么開,
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司從供應(yīng)商那購(gòu)入原材料A,供應(yīng)商給我們開了13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,然后我們委托甲公司代加工,把原材料A變成產(chǎn)品B,我們付甲公司加工費(fèi),我們?nèi)绾潍@得B產(chǎn)品的發(fā)票,A的進(jìn)項(xiàng)票在我們公司怎么處理?
對(duì)方提供材料給我們,開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,a商品10快錢,我們進(jìn)行加工成b商品,開具銷售發(fā)票時(shí)b商品20快錢。那么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票a商品能否作為公司的成本
老師您好,想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,A公司委托我們加工產(chǎn)品, A公司提供原材料,我們?cè)傥蠦工廠生產(chǎn)加工,我們技術(shù)協(xié)助,然后我們收取A的服務(wù)費(fèi),B是和我們來(lái)結(jié)算,這樣是不是就是按委托加工來(lái)結(jié)算了,增值稅按13%來(lái)算了?
老師個(gè)體工商戶用業(yè)主個(gè)人賬戶收款開票有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過(guò)的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購(gòu)來(lái)的車輛,每期按付款金額來(lái)開發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒(méi)報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問(wèn)施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)成本,需要納稅調(diào)增嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,企業(yè)運(yùn)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)采購(gòu)沙石商品,涉及到船運(yùn)費(fèi),貨款和船運(yùn)費(fèi)分開支付,貨款支付給供應(yīng)商,船運(yùn)費(fèi)支付給船運(yùn)公司,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)船運(yùn)費(fèi)記入成本還是銷售費(fèi)用?
?你好;? 計(jì)入成本去核算的; 這部分實(shí)際是 庫(kù)存商品成本 的? 構(gòu)成的??
因?yàn)槲覀兩呈I來(lái)不入庫(kù)之前賣掉的,那這個(gè)船運(yùn)費(fèi)走費(fèi)用可以嗎?如果走費(fèi)用會(huì)影響什么
你好 ; 可以 。 計(jì)入銷售費(fèi)用? ??
現(xiàn)在是同一批貨物,例如從甲地到乙地,貨物10000噸,運(yùn)費(fèi)1元/噸,有兩種途徑,第一是走水運(yùn),涉及到船運(yùn)費(fèi),無(wú)船承運(yùn)公司收我們公司總船運(yùn)費(fèi)基礎(chǔ)上加5.5個(gè)點(diǎn)給我們開9個(gè)點(diǎn)專票,第二是走陸運(yùn),同樣噸位同樣運(yùn)費(fèi),無(wú)車承運(yùn)公司是總運(yùn)費(fèi)基礎(chǔ)上加8.5個(gè)點(diǎn)給我們開13個(gè)點(diǎn)的票,老板讓計(jì)算哪個(gè)更劃算?這個(gè)船運(yùn)費(fèi)放入成本核算和放入銷售費(fèi)用核算,對(duì)我這個(gè)結(jié)果有影響嗎?
?你好 ; 不影響的;? 你為了銷售發(fā)生的 業(yè)務(wù) 可以計(jì)入銷售費(fèi)用去的 ;? ? ? 加稅點(diǎn)這個(gè)要看你們實(shí)際情況去判斷的??
這個(gè)是我入銷售費(fèi)用算出來(lái)的,差77
?你好;? 差額77 ; 你是說(shuō)的? 這個(gè)成本? ? ?會(huì)與你計(jì)入費(fèi)用? 少; 那你? ?沒(méi)法? ?及時(shí)入成本去 ; 你就自己考慮計(jì)入成本還是費(fèi)用去? ?
這個(gè)是同事入成本算的,結(jié)果差不少
主要差在嗎呢,我們賣出去的價(jià)格就是中標(biāo)價(jià)格,是固定的
?你好 ;? ? 銷售售價(jià)是一定的;? 如果 你們 結(jié)果說(shuō)的利潤(rùn)少了嗎? ?
現(xiàn)在是同一批貨物,例如從甲地到乙地,貨物10000噸,運(yùn)費(fèi)1元/噸,有兩種途徑,第一是走水運(yùn),涉及到船運(yùn)費(fèi),無(wú)船承運(yùn)公司收我們公司總船運(yùn)費(fèi)基礎(chǔ)上加5.5個(gè)點(diǎn)給我們開9個(gè)點(diǎn)專票,第二是走陸運(yùn),同樣噸位同樣運(yùn)費(fèi),無(wú)車承運(yùn)公司是總運(yùn)費(fèi)基礎(chǔ)上加8.5個(gè)點(diǎn)給我們開13個(gè)點(diǎn)的票,老板讓計(jì)算哪個(gè)更劃算?這個(gè)船運(yùn)費(fèi)放入成本核算和放入銷售費(fèi)用核算,售價(jià)是相同的,我想知道這兩個(gè)開票途徑哪個(gè)更劃算
你好 ; 你現(xiàn)在就考慮? 開9%的進(jìn)項(xiàng)稅? 發(fā)票 和開13%進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 分別可以抵扣多少稅額 ; 然后稅點(diǎn)? ?分別是多少 ; 在考慮那個(gè)合理 ;? ?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我進(jìn)來(lái)一批貨含稅價(jià)11300(成本10000+進(jìn)項(xiàng)票1300),虧本賣出去8500(收入7522+銷項(xiàng)972),虧本賣出去是不是不用交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額1300是不是就是留抵稅額可以下次抵扣
你好 ;虧本還得繳納增值稅和附加稅以及印花稅的(除非你有進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣? ?); 只是你利潤(rùn) 虧損了。 不用繳納所得稅的?
進(jìn)貨價(jià)11300(成本10000+進(jìn)項(xiàng)票1300),銷售額8500(收入7522+銷項(xiàng)972),需要繳納增值稅嗎
?你好 ;按照你售價(jià)來(lái)計(jì)算? ; 按 7522來(lái)計(jì)算 產(chǎn)生銷項(xiàng)稅;? 你可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣; 抵扣了就不用繳納增值稅了 和附加稅; 但是印花稅要繳納; 企業(yè)所得稅虧本了 也不產(chǎn)生繳納企業(yè)所得稅的;? ?
銷項(xiàng)972-進(jìn)項(xiàng)1300=-328,328可以做留底稅額是嗎
?你好 ; 是的。 可以的。 以后抵減 留底進(jìn)項(xiàng)稅部分即可? ?