同學(xué)你好 不用補(bǔ)計(jì)提 從計(jì)入固定資產(chǎn)次月開始折舊
老師,我問一下,去年11月計(jì)入在建工程的辦公家具(49500元),今年6月在建工程財(cái)務(wù)決算時(shí)把這辦公家具剔出來了,應(yīng)該直接入固定資產(chǎn),想請(qǐng)問老師,這半年的折舊用不用補(bǔ)計(jì)提?直接從7月開始計(jì)提可不可以?
老師,我咨詢一下,我們單位在建工程6月才出財(cái)務(wù)決算報(bào)告,我也是6月才由在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)的,實(shí)際上去年12月就使用了。我想問下我用不用補(bǔ)計(jì)提這半年的折舊?
老師好 我遇到一個(gè)難題,想跟老師和群里的貴友請(qǐng)教一下,就是我接了一家賬,這家公司2021年在建冷庫,總造價(jià)在110萬,去年投入有35萬了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)拿著銀行轉(zhuǎn)賬回單直接進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目,在21年做為主營業(yè)務(wù)成本稅前扣除了,2022年到我手上投入有75萬我進(jìn)的是在建工程這個(gè)科目,冷庫安全完畢、驗(yàn)收合格并投入使用,現(xiàn)在供貨商開了110的發(fā)票來給,我該怎么把這在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呢
老師您好,請(qǐng)問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉(zhuǎn)在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務(wù)費(fèi)還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計(jì)提折舊。去年3月開了70w發(fā)票,會(huì)計(jì)入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉(zhuǎn)房子固定資產(chǎn),上個(gè)月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開了18w,就把這最后開的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價(jià)款沒轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)。請(qǐng)問我如何處理?我要補(bǔ)21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補(bǔ)計(jì)提220w(24個(gè)月折舊)?30W沒收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒發(fā)票不能稅前扣除嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎