同學(xué)你好 做賬是借方也是其他應(yīng)收款,貸方也是其他應(yīng)收款,
老師,我們是子公司,子公司這邊只有一個人要交社保,但是他的社保在總公司繳納,我們這邊只是發(fā)工資和代扣,子公司和總公司在不同省區(qū),這樣的話,我們還需要到子公司當(dāng)?shù)厣绫>稚暾埖怯泦幔€是不用去,每月按時發(fā)工資就行?
你好,我公司有個員工調(diào)崗調(diào)到另外一個公司了,另外一個公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個公司把他個人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個公司把錢給我們。但是另外個公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢
請問老師,司機(jī)不在我們公司發(fā)工資,只是付運(yùn)費(fèi)給他,但是在勞務(wù)派遣公司交著社保,我們公司付社保的錢,個人承擔(dān)部分這塊上賬的時候應(yīng)該入賬管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)還是其他應(yīng)收款-代繳社保?
我們公司是物業(yè)管理公司,有一個員工外派到其他省份的項(xiàng)目公司上班了,但是工資還是在我們這里發(fā),社保、公積金我們這里繳,項(xiàng)目公司每月打錢到我們賬上,這賬務(wù)怎么處理呢?能不能做往來款就可以了?
老師,小微企業(yè),庫房倉管是我們公司員工,每月我們給她發(fā)工資,申報(bào)個稅。同時她還幫助青島一家公司,青島這家公司跟我們也是合作關(guān)系。她的社保之前一直在青島這家公司繳納,來我們公司后,她不愿轉(zhuǎn)過來,就一直在那里交,但是法人每月把社保錢轉(zhuǎn)給青島公司。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以用公戶轉(zhuǎn)社??顔??這樣顯示我公司也給她交社保了?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
沒聽明白
同學(xué)你好 這個看你們用什么往來科目 同一個個人用一個往來科目