學(xué)員你好,可抵扣進項稅=13000 不需要繳納,退稅要看是否有其他資料表明是否符合規(guī)定條件
某制造職場企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:一購進原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,不含稅。增值稅為十三萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬元增值稅為0.18萬元。二購進紙原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元含稅。三購進辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當(dāng)月進項稅額銷項稅額及應(yīng)納增值稅稅額
企業(yè)為增值稅一般納稅人,購買材料,取得專用發(fā)票,金額5000元,稅率13%,稅額650元;支付電費,取得專用發(fā)票,列明金額2000元,稅率13%,稅額260元;支付水費,取得專用發(fā)票列明金額1000元,稅率9%,稅額90元。計算增值稅
(一)北京市昌明軟件企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,金額300000元,稅率13%,稅額39000元。(2)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,軟件金額500000元,維護費金額50000元,稅率13%,稅額71500元。(3)購買材料,取得專用發(fā)票,金額5000元,稅率13%,稅額650元;支付電費,取得專用發(fā)票,列明金額2000元,稅率13%,稅額260元;支付水費,取得專用發(fā)票列明金額1000元,稅率9%,稅額90元。(4)購買電腦一批配備給職工,取得專用發(fā)票,列明金額100000元,稅率13%,稅額13000元;購買食用油一批給職工發(fā)放福利,取得專用發(fā)票,列明金額2000元,稅率9%,稅額180元。
企業(yè)為增值稅一般納稅人購買材料,取得專用發(fā)票,金額5000元,稅率13%,稅額650元;支付電費,取得專用發(fā)票,列明金額2000元,稅率13%,稅額260元;支付水費,取得專用發(fā)票列明金額1000元,稅率9%,稅額90元。計算該企業(yè)應(yīng)納增值稅額和應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)申請的退稅額
企業(yè)為增值稅一般納稅人購買電腦一批配備給職工,取得專用發(fā)票,列明金額100000元,稅率13%,稅額13000元;購買食用油一批給職工發(fā)放福利,取得專用發(fā)票,列明金額2000元,稅率9%,稅額180元。計算該企業(yè)應(yīng)納增值稅額和應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)申請的退稅
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說我預(yù)提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時只需調(diào)增5萬即可,是嗎?還是說這個沖減的10萬不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
所得稅更正申報會留記錄嗎,是作廢申報好還是更正申報好
請問,所得稅匯算清繳時,職工工資金額填哪呀,我如圖所填工資金額,為什么還要交稅呀
才開始生產(chǎn),可以把車間一部分費用計入管理費用,一部分計入生產(chǎn)成本嗎?因為費用太高了,如果分攤到產(chǎn)品上就高得離譜
老師您好,24年的費用25年匯算前開票并付款,請問,公司使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制把此筆費用計入24年,請問1.付款開票后做一筆分錄,借:以前年度損益,貸:銀行存款。借,利潤分配-未分配,貸:以前年度損益 2.填寫年度財務(wù)報表時候,資產(chǎn)負債表中未分配利潤減去此筆費用所結(jié)轉(zhuǎn)的未分配金額,利潤表填寫的時候還更正嗎? 3.填寫匯算的時候,要把筆費用再費用中做調(diào)減對嗎?謝謝
員工去醫(yī)院檢查的費用范圍可以報銷,開發(fā)票時,可以寫單位的抬頭嗎
老師,開辦費填A(yù)105000表的其他,這個其他的賬載金額包括職工薪酬A105050代過來的金額嗎?
老師,老板一家公司工資是7800,另外一家公司造多少不用交稅呢,或者按三個點交最多做多少?