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企業(yè)為增值稅一般納稅人購買材料,取得專用發(fā)票,金額5000元,稅率13%,稅額650元;支付電費,取得專用發(fā)票,列明金額2000元,稅率13%,稅額260元;支付水費,取得專用發(fā)票列明金額1000元,稅率9%,稅額90元。計算該企業(yè)應(yīng)納增值稅額和應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請的退稅額

2022-06-20 10:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-20 10:28

你這里只有進(jìn)項稅,沒有銷項稅,應(yīng)交增值稅就是0 可以申請的退稅就是=650%2B260%2B90=1000

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你這里只有進(jìn)項稅,沒有銷項稅,應(yīng)交增值稅就是0 可以申請的退稅就是=650%2B260%2B90=1000
2022-06-20
可以抵扣的增值稅=650%2B260%2B90=1000
2022-06-20
同學(xué) 你好 你的問題是。
2023-03-30
同學(xué)你好 問題不完整
2023-06-08
你好題目要求做什么
2022-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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