同學你好 A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額——10000*13%
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,計算該企業(yè)本月應繳納的增值稅稅額:(1)購進生產(chǎn)用原材料一批,已驗收入庫。取得增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、稅額6.5萬元。另外,支付購貨運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費2萬元、稅額0.18元萬元。(2)購進生產(chǎn)用設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款20萬元,稅額2.6萬元。(3)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者個人購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物,取得經(jīng)稅務機關批準的收購憑證,支付收購價30萬元。(4)購入企業(yè)自用小轎車一輛,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款15萬元,稅額1.95萬元,用支票付款。(5)將本企業(yè)生產(chǎn)的一批產(chǎn)品捐贈給災區(qū),該產(chǎn)品成本價為10萬元,不含稅銷售價為18萬元。(6)銷售甲商品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款70萬元、稅額9.1萬元。(7(8)接受外單位委托加工應稅產(chǎn)品一批,收取委托方提供的原材料5.87萬元,收取加工費3.39萬元(含增值稅)。(9)將外購的原材料一批用于企業(yè)職工集體福利,該材料成本為6萬元,其進項稅額為0.78萬元,該原材料系以前購入,已在購入當月申報抵扣進項稅額。
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務:(1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當?shù)丶t十字會;2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元(3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元;(4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當期無同類售價)投資于B企業(yè)。計算:A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
1. 2021年10月某增值稅一般納稅人發(fā)生以下業(yè)務: (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為0000元)捐給當?shù)仄飘a(chǎn)企業(yè); (2)外購-批原材料用于加工生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元, (3)中秋佳節(jié),外購-批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算: A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額。
2.廣東某工業(yè)企業(yè)為增值稅-般納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用稅率為13%,2021年7月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)購進原材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400000元,取得某汽車貨運公司的增值稅專用發(fā)票注明的運費為20000元。(2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入的材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100000元,增值稅額為13000元(3)購進低值易耗品-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50000元。(4)銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款900000元(5)將產(chǎn)品投資入股,產(chǎn)品的成本價為200000元,該企業(yè)無同類產(chǎn)品售價(假定成本利潤率為10%)。要求:計算本期銷項稅額、進項稅額、應納稅額(12分)
2.廣東某工業(yè)企業(yè)為增值稅-般納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用稅率為13%,2021年7月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)購進原材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400000元,取得某汽車貨運公司的增值稅專用發(fā)票注明的運費為20000元。(2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入的材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100000元,增值稅額為13000元(3)購進低值易耗品-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50000元。(4)銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款900000元(5)將產(chǎn)品投資入股,產(chǎn)品的成本價為200000元,該企業(yè)無同類產(chǎn)品售價(假定成本利潤率為10%)。要求:計算本期銷項稅額、進項稅額、應納稅額(12分)
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
老師,還有更細的過程嗎?
同學你好,A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額——10000*13%=1300——這個就是可以抵扣進項稅額的計算過程 ;