您好!這個(gè)紅字沖減多計(jì)提的部分
老師,去年企業(yè)虧損,6月繳納所得稅的時(shí)候用于彌補(bǔ)了上年度的,所以未繳納所得稅,但6月是盈利的,也計(jì)提了所得稅,但并未實(shí)際繳納,這要怎么處理賬務(wù)呢
請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提了員工個(gè)人所得稅怎么處理呢?實(shí)際上在繳納的時(shí)候并沒(méi)有繳納
老師,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)旃べY表時(shí)后多計(jì)算了員工個(gè)稅,實(shí)際繳納時(shí)候沒(méi)有繳納這么多,這些員工也離職了,怎么平賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)旃べY表時(shí)后多計(jì)算了員工個(gè)稅,實(shí)際繳納時(shí)候沒(méi)有繳納這么多,這些員工也離職了,怎么平賬呢?
上個(gè)月計(jì)提了12.78的個(gè)人所得稅,但實(shí)際繳納了12.73,現(xiàn)在做繳納個(gè)人所得稅的賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),多的0.05咋處理
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)個(gè)稅在計(jì)提的時(shí)候的分錄應(yīng)該是怎樣的呢?
你好!借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
老師,在計(jì)提的時(shí)候不是借,其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅么?
你好!一般都不會(huì)這樣而是從工資上扣下個(gè)稅
但是老師,計(jì)提不涉及到銀行存款啊
你好!是的。是不涉及的了。沒(méi)明白你的問(wèn)題
您上面的分錄含有銀行存款呀,正確的計(jì)提個(gè)稅分錄是什么呢?
您好!明白了。我那個(gè)是支付的時(shí)候計(jì)提,如果你不是這樣,可以直接借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅