下個(gè)月少扣他0.05元就平了
之前計(jì)提的企業(yè)所得稅,計(jì)提的多了,現(xiàn)在實(shí)際繳納的少,實(shí)際繳納的話咋做分錄,多提的部分咋做分錄?
老師,去年企業(yè)虧損,6月繳納所得稅的時(shí)候用于彌補(bǔ)了上年度的,所以未繳納所得稅,但6月是盈利的,也計(jì)提了所得稅,但并未實(shí)際繳納,這要怎么處理賬務(wù)呢
請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提了員工個(gè)人所得稅怎么處理呢?實(shí)際上在繳納的時(shí)候并沒(méi)有繳納
之前年度計(jì)提的個(gè)人所得稅 現(xiàn)在不用繳納了,怎么賬務(wù)處理?
計(jì)提個(gè)人所得稅和繳納個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒(méi)有銷項(xiàng)沒(méi)有抵扣,做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報(bào)銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來(lái)抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報(bào)人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個(gè)問(wèn)題,公司未分配利潤(rùn)很大,五百萬(wàn)元的未分配利潤(rùn),如果將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請(qǐng)家權(quán)老師回答:那這樣不會(huì)亂了嗎,一般來(lái)說(shuō)公司之間的合作不是一次過(guò)的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購(gòu)買黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會(huì)計(jì)分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
做賬不體現(xiàn)嗎,怎么體現(xiàn),繳納個(gè)稅是12.73要做賬呢
怎么工資表計(jì)提就怎么做賬,怎么交稅就怎么做賬,不需要額外做分錄。
我這種做法是不是錯(cuò)的
先看第二張圖片
你交了12.73就 借:應(yīng)交稅費(fèi)12.73 貸:銀行存款12.73 計(jì)提還是 借:應(yīng)付職工薪酬-工資12.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)12.78 下個(gè)月工資少扣0.05分錄都是一樣的,只是數(shù)字不一
那我那個(gè)分錄是錯(cuò)的哈
是的,按我說(shuō)的思路做賬就是,沒(méi)那么復(fù)雜
這個(gè)發(fā)放工資和計(jì)提的分錄是不是對(duì)的,計(jì)提可以放在發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄里嗎
比如每月都是12.73的個(gè)稅 你交了12.73 借:應(yīng)交稅費(fèi)12.73 貸:銀行存款12.73 計(jì)提還是 借:應(yīng)付職工薪酬-工資12.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)12.78 下個(gè)月交稅還是交 借:應(yīng)交稅費(fèi)12.73 貸:銀行存款12.73 計(jì)提少扣0.05 借:應(yīng)付職工薪酬-工資12.68 貸:應(yīng)交稅費(fèi)12.28
噢噢,多謝多謝
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