你好,可以的,紅字信息表可以你們來看,你選擇的時(shí)候要選擇未抵扣。
我想問下,我有一個(gè)客戶6月開錯(cuò)兩張專票給對方了,對方已經(jīng)認(rèn)證未抵扣(因?yàn)閷Ψ绞亲鲞M(jìn)出口需要留抵稅金),我讓對方開紅字信息表給我,(但是購買方申請那里勾選了"未抵扣")...,這樣我能開紅票給他們嗎?
你好老師我作為采購方,因部分退貨19年7月申請紅字發(fā)票信息表時(shí)選的未抵扣,對方未開具負(fù)數(shù)發(fā)票,10月份這張藍(lán)票又進(jìn)行了抵扣,20年7月份系統(tǒng)提示發(fā)票異常被紅沖,我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,能要求對方再補(bǔ)開藍(lán)字發(fā)票嗎?
因操作失誤將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行不低扣勾選了,咨詢稅務(wù)局后稅局說只能通過沖紅對方重開發(fā)票處理,但對方開票系統(tǒng)顯示我們已抵扣需要我們開局紅字,想問下我們能開局未抵扣紅字嗎,開局未抵扣紅字需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師好,我是購買方,對方專票開的有誤,但我已經(jīng)把專票抵扣了。隨后給他們開過紅字信息表,他們也成功開具紅沖票,并重開發(fā)票了,需要做稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么操作?
老師您好,我這接到稅局取得異常憑證的發(fā)票不讓抵扣(我已經(jīng)抵扣了),要求作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我需要在開票系統(tǒng)開具紅字信息表給銷售方嗎
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
選擇未抵扣的話,我們需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嘛
你好 不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
如果選擇已抵扣開具紅字信息就是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎
你好,對的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。