你好;? ? ? 是的。 有的地方稅務(wù)局要求 紅沖發(fā)票也得? 退回來原來發(fā)票 在允許紅沖的; 如果你地方要求的話; 你就? ?取出來 退回去沖? ?

老師我們這個月有兩張普票應(yīng)該作廢,銷售記賬聯(lián)跟購買方記賬聯(lián)都在我們這里,但是系統(tǒng)忘記作廢了。這個月需要把需要作廢的發(fā)票按正常發(fā)票一張算收入,下月再紅沖嗎?下個月紅沖需要上個月銷售方記賬聯(lián)跟購買方記賬聯(lián)一起嗎?
有張隔月的發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅,我方是銷貨方,原發(fā)票記賬聯(lián)已裝訂在憑證中了,現(xiàn)在驗舊需要把那張發(fā)票取出來嗎?
老師您好!收到一張銷售方開具的專票,已經(jīng)認證入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,現(xiàn)在需要紅沖重新開具,請問老師,現(xiàn)在這張有誤的專票我需要退回給銷售方嗎?
老師,我公司已把銷方的專票做賬付款了,現(xiàn)在要退貨退款,對方要紅沖這張發(fā)票我方未認證且已退給對方發(fā)票,這樣之前做的那張憑證就少了發(fā)票,怎么辦
請問老師,對方公司在3月份給我們開的普通發(fā)票,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有誤,11月紅沖。那3月份那張錯誤的發(fā)票聯(lián)需要退回給對方公司嗎?還有11月紅沖的紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)對方需要給我們嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)