你好 開的是普票還是專票呢?

老師,增值稅申報附表一的11行第13列是個橫線,那附表三的3%征收率能填得了嗎?附表一和附表三有什么關(guān)聯(lián)呢
老師,物業(yè)公司申報增值稅附表三,征收率3的本期發(fā)生額是填金額,還是填稅額呢?
老師,我公司是物業(yè)公司,填寫增值稅申報附表三,3%征收率第1列是不是和第6列相等呢?
老師,1、公路通行稅額填寫在增值稅申報表附表2的第1列和第2列對吧? 2、8b列和第10列填寫的是什么? 3、我現(xiàn)在對通行費和橋閘通行費,國內(nèi)旅客運輸發(fā)票迷糊,不知道分別怎么填寫
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,一般納稅人,我們開給業(yè)主的票都是普票,現(xiàn)在開給業(yè)主的物業(yè)管理費是6%,車輛服務(wù)費(業(yè)主買的車位)6%,門禁卡6%,老師報這3個6%的稅率的發(fā)票是填在增值稅附表一(增值稅及附加稅費申報表附列資料(一))的第5行? 還是填在增值稅附表一 簡易計稅方法的6%第8行呢??還是填在增值稅附表三(增值稅及附加稅費申報表附列資料(三))的第3行呢? 比較急,在線等
你好,老師,每月底打印的銀行對帳單可以用網(wǎng)銀上打印的電子對賬單嗎
老師您看一下 1.個體戶是不是不用申報呀 2.這樣是不是經(jīng)營所得就已經(jīng)申報了
老師做9月份賬,發(fā)8月份工資,計提9月份的工資,計提9月份工資10月份申報個稅是吧?
老師,之前有拍短劇的來我們公司租拍攝道具,之前我們公司買道具花了五萬多,現(xiàn)在這個劇組以個人名義又補償給我們公司兩萬,如果他們不要票的話,我們做無票收入就可以了吧?如果要票的話就得把錢退回去,讓他們公對公這么轉(zhuǎn),對么
你好老師,貿(mào)易企業(yè),人工工資一部分直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎 ?員工工資還有一部分入管理費用 。產(chǎn)生的電費可以入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
某集成電路企業(yè)2024年初決議全年投入2000萬元進(jìn)行2個項目研發(fā),分別為R001和 RO02。其中R001由企業(yè)自主研發(fā),當(dāng)年研發(fā)項目尚未完成,發(fā)生的1400萬元費用 化支出;R002委托境外非關(guān)聯(lián)方丙企業(yè)研發(fā),簽訂技術(shù)委托開發(fā)合同,支付600萬 元,當(dāng)年9月研發(fā)項目已經(jīng)完工,符合資本化的條件,攤銷年限為10年,當(dāng)年會計攤 銷的金額為20萬元。則該企業(yè)當(dāng)年可在企業(yè)所得稅前加計扣除的研究開發(fā)費用支出為 A1680 B1699.2 C1702 D2256
老師,想問核算會計轉(zhuǎn)財務(wù)BP有前途嗎
老師,我單位有個員工上個月退休了,自己成立一個個體戶,我單位把一些業(yè)務(wù)包給他了,也就是服務(wù)外包了,外包的業(yè)務(wù)就是給鋼廠的爐子投料。這樣對于我公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險?因為這個員工以前是我單位的
請問,銀行的短信服務(wù)費,網(wǎng)銀年費,結(jié)算卡費計入什么科目
老師,新的企業(yè)所得稅申報表,職工新酬和實際支付職工薪酬那里填的是是什么數(shù)值?
老師,專票和普票都有,這個還要分嗎?
因為現(xiàn)在。。開普票是免稅不交稅。。你共開票多少數(shù)據(jù)?
有免稅也有交稅的
。正常交稅的就填寫在專用發(fā)票3稅率那里。如果開的免稅的發(fā)票就填寫在其他里。
老師,我現(xiàn)在是在填寫附表三也
。有差額扣稅的才是填寫附表三,不然不填寫。
物業(yè)公司是差額扣稅呀
那就把扣除的成本金額填寫在扣除里。