填寫的是價稅合計的成本的金額。

老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表中本期數(shù)3%征收率怎么填寫。含稅金額10247是按3%還是安1%填寫的
你好老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅附表:增值稅申報明細表怎么填寫?本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額,還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
一般納稅人,差額征收率5%,增值稅申報表先填附表3還是附表1的數(shù)據(jù)呢?附表3和附表1對應的數(shù)據(jù)怎么填寫
老師,物業(yè)公司申報增值稅附表三,征收率3的本期發(fā)生額是填金額,還是填稅額呢?
老師,我公司是物業(yè)公司,填寫增值稅申報附表三,3%征收率第1列是不是和第6列相等呢?
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計入預付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時繳納印花稅是按認繳資本還是實繳資本計算
公司食堂買的菜可以做進項抵扣嗎,送客戶的月餅進項可以抵扣嗎
請問老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專項應付款,當支出付差旅費、咨詢費的時候怎么做分錄扣減專項應付款呢?
個人代開發(fā)票的時候那個合同金額自動生成錯了 導致印花稅少付了3毛錢 這個要怎么辦?還是不用管。
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車輛報廢的車,同事今年8月份才拿回報廢注銷證明書,如何入賬?憑證怎么做呢