同學(xué),你好 你是類似代收代付的業(yè)務(wù)嗎?

你好我們公司是那種拼多多代運營公司,我們付給供貨商貨款,供貨商發(fā)貨,代運營的店鋪付給我們貨款。平時店鋪的運營,客服都是我們在弄,這種怎么做賬?
你好我們公司是那種拼多多代運營公司,我們付給供貨商貨款,供貨商發(fā)貨,代運營的店鋪付給我們貨款。平時店鋪的運營,客服都是我們在弄,這種怎么做賬?
老師,我們分包B公司給總包A公司墊材料款(因為供貨商沒有采購合同,開專票開給A公司,必須先收款,再開票),等到我們把發(fā)票交給A總包公司,A總包再支付貨款給供應(yīng)商,同時供應(yīng)商把我們之前墊付的款退給我們,這個分錄怎樣做呢?
本公司替A公司代運營天貓店鋪,A公司的貨款打給我們,由于我們支付相應(yīng)供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是沒有發(fā)票的,那怎么做賬。
供應(yīng)商欠a公司返款,但2023年起有新公司對接供應(yīng)商,供應(yīng)商欠公司的錢也由新公司對接在間接轉(zhuǎn)給a公司。1月份新公司替a公司給供應(yīng)商開發(fā)票40萬(供應(yīng)商要還a公司錢)會計入到其他應(yīng)收賬款-供應(yīng)商。3月本司采購貨款100萬,實際付60萬,用本應(yīng)返給a公司的錢來抵減了新公司采購貨款!月底新公司還給a公司20萬(可a公司又給新公司開的酒類發(fā)票)新公司和a公司都是白酒代理公司
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
是的,老師,代收天貓店主體的貨款,再去代付供應(yīng)商貨款
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,我們不需按天貓店的貨款確認收入吧,我們應(yīng)該是按傭金確認收入?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的