您好,是的,您的理解非常正確
你好,老師,我想問一下。我現(xiàn)在要公司注銷,但是之前賬上有應(yīng)付職工薪酬,沒有發(fā)下去,現(xiàn)在把它列為清算所得。但是今年就沒有再開工資,然后今年這個彌補(bǔ)虧損的明細(xì)表應(yīng)該怎么填
老師,您好,我公司打算這個月注銷公司,我是不是得先把2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳做了,再發(fā)起注銷流程
老師,請問下如果公司注冊時間是21年12月底,那今年要不要報企業(yè)所得稅匯算清繳?
老師,您好,想請問一下,如果公司想要年中注銷,那注銷之前它是不是要先把企業(yè)所得稅匯算清繳之后再注銷呢?
請問老師,企業(yè)2023年9月下旬要做稅務(wù)注銷,請問注銷前財(cái)務(wù)已經(jīng)把賬面清理的差不多了。要把剩下的注銷事項(xiàng)交給我,我原來沒有辦理過。請問我都要干些啥:首先是清稅,清稅是在【注銷前置事項(xiàng)辦理套餐】里進(jìn)行對吧:把7 8 9月第三季度的增值稅申報了,再把2023.1-9月的企業(yè)所得稅匯算清繳申報了。是不是就這兩項(xiàng)呢?
員工個人所得稅申報時間 ?什么情況下退個人所得稅?
酒店客房的平均入住率怎么計(jì)算
請問一下老師,公司向股東借錢,之后這個錢沒有還轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,需要繳納印花稅企業(yè)所得稅嗎
老師你好請問一下我們和北京公司簽訂一份合同,現(xiàn)在是北京公司河北分公司給我們打來款,現(xiàn)在北京分公司讓我們給他們開票,這樣可以給他河北公司開票嗎
老師,你好,如果我2018年入帳的電腦,打印機(jī),我都按了10年計(jì)提折舊,到目前要企業(yè)注銷了,還沒計(jì)提完,我現(xiàn)在該怎樣處理?
這個圖片是開千克還是卷啊
老師請問同一個老板注冊了A企業(yè)(一般納稅人),用他們家人當(dāng)法人又注冊了B企業(yè)(小規(guī)模納稅人),A企業(yè)有個一臺挖掘機(jī),用挖機(jī)干了活,但是合同是用小規(guī)模B企業(yè)簽訂的,現(xiàn)在要用B企業(yè)開具發(fā)票,這個要怎么處理
請問老師,之前誤操作多交的增值稅7月份申請退回公司賬戶了,但增值稅申報表主表25欄還顯示負(fù)數(shù)金額,就是多交金額,怎么填這個表才能平呢?
請問,銷項(xiàng)能不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)
公司給酒公司轉(zhuǎn)款時酒款和運(yùn)費(fèi)一起轉(zhuǎn)的,到貨后酒和運(yùn)費(fèi)是單獨(dú)的發(fā)票,并且運(yùn)費(fèi)是運(yùn)輸公司來的,這個運(yùn)費(fèi)要如何記帳呢,是計(jì)入酒的成本還是運(yùn)費(fèi)?