在注銷(xiāo)稅務(wù)登記之前,需要進(jìn)行一系列的準(zhǔn)備工作。根據(jù)您的描述,您已經(jīng)完成了清理賬面。接下來(lái),您需要進(jìn)行的是以下步驟: 1.清稅:您需要聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,了解注銷(xiāo)前置事項(xiàng)辦理套餐的具體流程和要求。在這個(gè)過(guò)程中,您需要申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅。具體來(lái)說(shuō),您需要申報(bào)7月、8月和9月的增值稅以及2023年1月至9月的企業(yè)所得稅。這些申報(bào)通常需要在稅務(wù)局的網(wǎng)站上完成,您需要了解具體的操作流程和要求。 2.注銷(xiāo)稅務(wù)登記:一旦您完成了清稅工作,您可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局提交注銷(xiāo)稅務(wù)登記申請(qǐng)。在提交申請(qǐng)之前,您需要準(zhǔn)備好所有必要的文件和材料,例如稅務(wù)登記證、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)表等。 3.清理其他事項(xiàng):在注銷(xiāo)稅務(wù)登記之前,您還需要處理其他一些事項(xiàng),例如關(guān)閉銀行賬戶(hù)、清理債權(quán)債務(wù)等。這些事項(xiàng)可能會(huì)涉及到其他的政府部門(mén)或者機(jī)構(gòu),您需要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作
老師請(qǐng)問(wèn)一下: 小規(guī)模二季度5月份自開(kāi)專(zhuān)票 3%稅率開(kāi)錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò),當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開(kāi)錯(cuò)的1%紅沖之后,開(kāi)了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說(shuō)第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開(kāi)了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2023年9月下旬要做稅務(wù)注銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)注銷(xiāo)前財(cái)務(wù)已經(jīng)把賬面清理的差不多了。要把剩下的注銷(xiāo)事項(xiàng)交給我,我原來(lái)沒(méi)有辦理過(guò)。請(qǐng)問(wèn)我都要干些啥:首先是清稅,清稅是在【注銷(xiāo)前置事項(xiàng)辦理套餐】里進(jìn)行對(duì)吧:把7 8 9月第三季度的增值稅申報(bào)了,再把2023.1-9月的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)了。是不是就這兩項(xiàng)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2023年9月下旬辦理稅務(wù)注銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)7-9月的第三季度的企業(yè)所得稅、1-9月企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)、第9月的增值稅申報(bào),是按照下面提示的步驟完成嗎?第四步:登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【注銷(xiāo)前置事項(xiàng)辦理套餐】菜單,進(jìn)入注銷(xiāo)登記引導(dǎo)頁(yè); 第五步:點(diǎn)擊【注銷(xiāo)預(yù)檢】按鈕可對(duì)未辦結(jié)事項(xiàng)進(jìn)行展示,處理完未辦結(jié)事項(xiàng)后,再辦理注銷(xiāo)登記。
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個(gè)月計(jì)入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報(bào)表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報(bào)表為無(wú)票收入,再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開(kāi)票收入,金額都不大,銷(xiāo)項(xiàng)稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報(bào) 問(wèn)題一,這樣更改的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金,進(jìn)項(xiàng)稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請(qǐng)留抵退稅,附加稅也會(huì)有變動(dòng)。會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目,營(yíng)業(yè)稅金及附加的變動(dòng),現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問(wèn)題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過(guò)了。23年也已經(jīng)匯算清繳過(guò)了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項(xiàng)。
老師,您好。1.買(mǎi)的辦公用品,給即將注銷(xiāo)的公司開(kāi)的發(fā)票,他沒(méi)有勾選,用不上了,后面他公司注銷(xiāo)了,發(fā)票沖紅還能換開(kāi)他另外一家公司嗎? 2.計(jì)劃將公司注銷(xiāo)了,3月公司需要交增值稅20萬(wàn)還未交,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)在4月沒(méi)有開(kāi)完,5月又開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng)票。現(xiàn)在公司能申請(qǐng)留抵欠5月的,把它給一起給留抵嗎?怎么操作呢?3.攜程網(wǎng)上自費(fèi)買(mǎi)的國(guó)外的機(jī)票(是公司人員出差),這個(gè)要拿著機(jī)票回來(lái)報(bào)銷(xiāo)嗎?還是到哪里開(kāi)發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)?4.個(gè)人APP匯算清繳要在5月31號(hào)前完成嗎?它和公司的匯算清繳有什么關(guān)聯(lián)嗎?業(yè)務(wù)員每月按8000進(jìn)行的申報(bào)繳納個(gè)稅,實(shí)際上分批次共發(fā)了30萬(wàn)的提成,未扣個(gè)稅,這個(gè)要怎么給他處理一下
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶(hù)于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(mǎn)(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢(xún),這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里