企業(yè)的賬務處理不對問題,管理不善完成的進項稅額不可以抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處對象,補交增值稅50000*13%=6500同時調(diào)減應納稅所得額6500
某市服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年12月5日接受非關(guān)聯(lián)方捐贈原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明金額為100萬元增值稅稅額為13萬元該企業(yè)賬務處理為借原材料100萬應交稅費應交增值稅進項稅額13萬貸資本公積其他資本公積113萬分析該企業(yè)會計核算是否正確如果不正確請調(diào)整分錄說明該企業(yè)對企業(yè)所得稅的影響
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業(yè)務收入7800萬元,其他業(yè)務收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報的應納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下:1、12月18日95號憑證:2019年12月17日收到的包裝物押金11300元,逾期包裝物未收回。賬務處理為:借:其他應付款11300貸:其他業(yè)務收入11300請問老師:該企業(yè)的賬務處理是否有問題?若有問題,應如何調(diào)整增值稅與企業(yè)所得稅呢?1.中的包裝物押金需要調(diào)增企業(yè)所得稅應納稅所得額嗎?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業(yè)務收入7800萬元,其他業(yè)務收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報的應納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下:2、12月22日:購進辦公室裝修用材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款100000元,增值稅額13000元,賬務處理為:借:管理費用100000應交稅費——應交增值稅(進項稅額)13000貸:銀行存款113000請問老師:該企業(yè)的賬務處理是否有問題?若有問題,應如何調(diào)整增值稅與企業(yè)所得稅呢?2.中的進項稅額允許抵扣嗎?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業(yè)務收入7800萬元,其他業(yè)務收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報的應納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下:3、因管理不善,報廢購進的生產(chǎn)用料一批,購進價格300000元,賬務處理為借:營業(yè)外支出300000貸:原材料300000該批材料損失在2020年年度所得稅申報時已按規(guī)定將相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤U垎柪蠋?該企業(yè)的賬務處理是否有問題?若有問題,應如何調(diào)整增值稅與企業(yè)所得稅呢?3.中的購進價格是含稅價格嗎?進項稅額應轉(zhuǎn)出多少呢?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業(yè)務收入7800萬元,其他業(yè)務收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報的應納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下:4、12月30日201號憑證:月末盤庫發(fā)生原材料盤虧,賬務處理為:借:待處理財產(chǎn)損溢50000貸:原材料50000后附:存貨盤點表一張,業(yè)務內(nèi)容:盤虧原材料成本50000元。請問老師:該企業(yè)的賬務處理是否有問題?若有問題,應如何調(diào)整增值稅與企業(yè)所得稅呢?4.中的盤虧原材料需要調(diào)整企業(yè)所得稅的應納稅所得額嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?