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你好,老師,我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時,出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差,要怎么調整

2025-05-15 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-15 18:00

你好這個沒關系的,其實這種差異你不調也是可以提交的。

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快賬用戶5756 追問 2025-05-15 18:01

關鍵確實不知道怎么調,做賬按發(fā)票做的,但是增值稅報表也是系統(tǒng)帶出的

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齊紅老師 解答 2025-05-15 18:02

你好,不需要調了。直接申報

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你好這個沒關系的,其實這種差異你不調也是可以提交的。
2025-05-15
需要修改上年的報表,然后再做匯算
2025-05-07
您好。是的,是的,您的理解非常正確
2022-05-07
你好,學員,這也要問一下大廳柜臺要不要到現(xiàn)場更正申報,因為當時紅沖也是在柜臺申報
2023-05-21
您好,我們也沒有費用發(fā)生么,工資有沒 有呀,增值稅申報表只能看到我們收入是多少,
2024-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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